【#实用文# #2025出纳岗位职责和要求内容(通用九篇)#】在当今充满活力与开放的环境中,各地越来越重视岗位职责的制定,以提升内部竞争力并有效挖掘和利用人才。合理制定岗位职责能够发挥其最大作用。以下是出纳员的工作内容和岗位职责的通用概述,欢迎阅读,希望对大家有所帮助。
岗位职责:
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的.巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账,按时完成资金日报,资金月报;
2、每周在集团规定的.时间内将资金系统余额上报,每月初需上报上月资金余额;
3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;
4、根据报销流程,办理费用报销业务;
5、发票的购买与开具;
6、印鉴的管理。
岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的`保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
1、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。
3、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。
5、负责企业治理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。
6、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
10、负责公司各部门的费用报销业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;
12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的治理,提高资金利用率。
14、严格按照财务治理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的'编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营治理资料。
15、及时把握流动资金使用和周转的情况,定期向负责人汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。
17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。
18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作
2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的`付款审批流程
3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符
5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全
6、负责记账凭证的打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接
10、完成部门领导交办的其他任务
1、有初级会计资格证,有一定出纳工作经验者优先,学习能力强,无工作经验亦可;
2、使用网银支付各类付款,管理公司银行账户,负责开户登记、销户办理,以及银行相关手续、资料的管理;
3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对,及时与各部门做好对帐、应收账款的.催讨工作;
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性、安全性;
5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的`回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6,协助会计准备每日,,月单据及报表。
7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
一、负责公司日常出纳事宜;
二、负责公司银行及现金结算业务,熟悉银行外汇收、付汇结算;
三、严格执行公司财务管理规定,负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
五、熟悉增值税发票的.开具业务,按时按期开具增值税发票,熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作,以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
发布时间:2025-01-30
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