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最新企业可行性报告精华13篇

企业可行性报告

格式:DOC上传日期:2023-10-20

最新企业可行性报告精华13篇

2023-10-20 10:48:18

【#实用文# #最新企业可行性报告精华13篇#】关于“企业可行性报告”,我们进行了深入研究,并精心汇总了相关资料。在我们结束一个任务时,通常需要撰写报告来全面系统地了解工作情况。那么,如何正确地编写报告呢?希望本文能为您提供一些参考意见。

企业可行性报告 篇1

成立贸易公司的可行性报告篇一:贸易公司可行性研究报告贸易公司可行性研究报告第一章总论一、公司(筹)名称及概况1、公司(筹)名称:XX材料贸易有限公司公司(筹)承办单位:·XX新型建材有限公司企业法人:企业负责人:·X国剑数码科。

篇一:xx合作开发可行性研究报告xY合作开发可行性研究报告一、合作开发在深圳及全国的及模式和发展情况房地产合作开发是指具有房地产开发资质的一方与提供建设用地使用权或提供资金、技术、劳务等一方或多方在共担风险、共享收益条件下合作开发。

研究因素,宏观经济环境信息:–基于pEST分析模型从政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境四个方面分析行业的发展环境,帮助企业了解行业发展环境现状及发展趋势。–行业主要上下游产业的供给与需求情况,主要原材料的价格变化及影响因。

一、成立商业地产公司的背景分析1、地产公司概况地产公司拥有有一些商业设施的门店,以小型为主,分布主要在XX城区及城乡结合部,为国有资产。目前,这些商业设施全部出租经营,主要分两类:一是对因企业改制解决职工人事关系问题便宜租给职工经。

“”有限公司可行性研究报告二OO年月日第一章总说明一、可行性研究工作组二、项目背景及有关文件三、可行性研究的总概括、结论(或建议)第二章合营各方情况一、中国合营者情况二、外国合营者情况三、中外合营者合作目标第三章市场预测。

企业可行性报告 篇2

2017年小微企业创业创新基地项目

可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:

小微企业创业创新基地项目建议书 小微企业创业创新基地项目申请报告 小微企业创业创新基地项目商业计划书

小微企业创业创新基地项目节能评估报告 小微企业创业创新基地项目资金申请报告 小微企业创业创新基地项目市场调查研究报告 小微企业创业创新基地项目投资价值分析报告 小微企业创业创新基地项目投资风险分析报告

小微企业创业创新基地项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 总 论

1.1小微企业创业创新基地项目概况 1.1.1小微企业创业创新基地项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3小微企业创业创新基地项目承办单位及负责人 1.1.4小微企业创业创新基地项目建设地点 1.2小微企业创业创新基地项目设计目标 1.3小微企业创业创新基地项目建设内容与规模 1.4小微企业创业创新基地项目投资估算与资金筹措 1.4.1小微企业创业创新基地项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5小微企业创业创新基地项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 小微企业创业创新基地项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020)2.3.2城市近期建设规划

第三章 小微企业创业创新基地市场分析与市场定位 3.1小微企业创业创新基地市场分析 3.1.1小微企业创业创新基地市场近况 3.1.2小微企业创业创新基地市场划分 3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4小微企业创业创新基地 市场总结 3.1.5小微企业创业创新基地项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3小微企业创业创新基地项目的SWOT分析 3.3.1小微企业创业创新基地项目优势(STRENGTH)3.3.2小微企业创业创新基地项目劣势(WEAKNESS)

3.3.3小微企业创业创新基地项目机会(OPPORTUNIES)3.3.4小微企业创业创新基地项目威胁(THREATS)3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 小微企业创业创新基地项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章 小微企业创业创新基地项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 小微企业创业创新基地项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 小微企业创业创新基地项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 小微企业创业创新基地项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 小微企业创业创新基地项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 小微企业创业创新基地项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章小微企业创业创新基地项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容

第十二章 小微企业创业创新基地项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 小微企业创业创新基地项目结论与建议 13.1小微企业创业创新基地项目结论 13.2小微企业创业创新基地项目建议 1、小微企业创业创新基地项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、小微企业创业创新基地项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、小微企业创业创新基地项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、小微企业创业创新基地项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、小微企业创业创新基地项目现金流量表 11、小微企业创业创新基地项目现金流量表 12、小微企业创业创新基地项目损益表、小微企业创业创新基地项目资金来源与运用表 14、小微企业创业创新基地项目资产负债表 15、小微企业创业创新基地项目财务外汇平衡表 16、小微企业创业创新基地项目固定资产投资估算表 17、小微企业创业创新基地项目流动资金估算表 18、小微企业创业创新基地项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、小微企业创业创新基地项目固定资产折旧费估算表 21、小微企业创业创新基地项目总成本费用估算表、小微企业创业创新基地项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

企业可行性报告 篇3

第一章项目总论第一节项目背景一、项目概况项目名称:铁路集装箱物流中心建设项目2、建设单位:北八道(咸阳)物流集团有限公司。2、项目选址:咸阳市渭城区3、经营范围:商品的集散、运输、配送、仓储服务4、投资规模:5亿元人民币5、建。

可行性研究报告,可行性研究报告范文格式第一章概况合营企业的名称合营企业的地址中方负责人外方负责人1.合营的由来介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。2.项目主办人简介介绍中方企业的简况,包。

提供资产管理公司筹建可行性研究报告,资质,盖章

可行性报告是在市场细分的基础上,企业投资新市尝新产品或改变经营策略的依据,是企业内部统一思想,统一认识的工具.是评估项目风险与回报的最初级文件,是对投资者的第一份承诺书。即使在计划经济年代,可行性报告也是必不可少的,是企业上项。

(一)中为咨询中为咨询是中国领先的产业与市场研究服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力,与客户真诚合作,在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IpO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投。

企业可行性报告 篇4

公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强,竖家实施投资拉动战略的重点之一,在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。根据《**市交通“十五”计划及远景规划纲要》,“十五”期间,全市公路建设将投资56.64亿元,到20,全市公路通车里程将达到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一级公路341.7公里,二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃,组建公路养护工程公司前景非常广阔。

公路养护工作诗路部门长期的、首要的职能,诗路部门赖以生存和发展的基础。随着公路建设步伐的加快,公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出,在一定程度上缩短了公路的使用寿命,影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展,养护管理也是发展”的思想,把养护管理工作作为当务之急,要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓,全面提高养护质量,提高通行能力。****组建公路养护工程公司,是提高我市公路养护质量,加快公路经济发展的迫切需要。

****作为公路产业开发企业,以公路为依托,调整优化产业结构,培植主导产业,是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场经济的逐步完善,公路工程建设中标难度越来越大,施工要求越来越高,利润率也越来越低,促使****积极探索新的经济增长点,逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜,开创建、养并重的工程建设新格局。

“十五”期间,**市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《**市交通“十五”计划及年远景规划纲要》要求,到2014年底,全市公路通车里程达到7094公里,其中:国、省道1753.3公里,县乡公路5273.9公里,专用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一级公路564.9公里,二级公路1631.6公里。《**市干线公路养护与管理发展规划(2014-2014)》规定,到2014年底,全市80%的国省干线公路达到gbm工程标准,综合好路率达到92%以上,全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10%,中修里程不少于12%。由此可见,2014-2014年,公路养护工程发展前景广阔,市场潜力巨大。

现已具备公路工程三级施工资质,计划年内晋升二级施工资质,可承揽各类养护工程的施工。

根据往年施工能力,2014年完成产值820万元人民币,2014年完成产值610万元人民币,2014年完成产值1570万元人民币,确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。

设经理1人,副经理2人,总工程师1人,各类技术人员、施工人员25人。

设置办公室、技术科、质检科,以及道路养护队、桥梁养护队两个专业施工队伍。

聘请讲师,购置专业书籍,对养护公司所有员工集中进行岗前业务培训,经考核取得上岗证后方可正式上岗。

****现有稳定土拌合机、12j振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备,折旧后的价值为113.07万元。根据现代养护工作需要,为提高养护科技含量和工作效率,养护公司计划新购置一批现代化养护设备:公路养护王、沥青洒布机、洒水车,约需资金220万元。

企业可行性报告 篇5

我国国家实施采购制度以来,按照“依法、规范、透明,公开、公平”的原则,建立健全“公开、透明、实效”的采购制度,从制度上确保采购实施工作的公开性,从制度上保证实施工作的合法性和有效性。

为了有效推动采购工作健康有序开展,我局结合工作实际,认真研究和解决采购中的问题和困难,提出了具体的实施要求和措施,确保国家实施采购制度以来,采购工作健康有序的运行。现将我局国家实施采购制度的主要情况总结如下:

一、加强领导,精心组织,切实提高领导力度

局高度重视采购工作,把它列入局的议事日程,纳入局会议事日程,成立了以局长为组长,局为副组长,成员为成员的国家实施采购工作领导小组,领导小组下设办公室,由国家采购中心具体负责采购工作的组织实施。

二、制定方案,落实责任,确保工作落到实处

我局在国家实施采购制度以来,紧紧围绕国家实施采购制度的目标任务,结合国家法律法规和采购管理的实际,把采购制度的各项工作纳入局的议事日程。

一)建立和完善采购制度的有效运行机制,确保国家采购工作健康开展。

1.加强领导,精心组织。局领导高度重视采购制度的建设和完善工作,多次召开专题会议专题研究采购工作,确保采购工作顺利开展。局主要领导亲自挂帅,分管领导具体抓,专项负责。局班子成员带头认真研究制定采购制度的有关规定,确保国家采购工作有条不紊地进行。

2.加强制度建设,强化管理。局始终将采购工作纳入局会议事日程,制定和完善了《采购制度》、《采购工作制度》、《采购工作例会制度》等制度和工作程序,确保国家采购工作有章可循。

3.明确职责,落实任务。局领导与各股室和所属各单位签订《采购目标管理责任书》,明确责任。同时,局主要领导与股室负责人签订《采购目标管理责任书》,明确目标职责、任务、考核措施等工作,将各股室、所属各单位的采购工作纳入局的议事日程,与股室、所属各单位签订了《采购目标管理责任书》。

二)强化制度,规范操作,确保采购实施工作有序开展

4.规范工作程序,严格按照采购程序办事。按照采购程序办事就是要规范操作程序,采购程序的合法性、合理性、科学性和规范性等,是我们采购工作质量得到保证的保证。为使采购工作规范化,我们在制定采购程序、严格按程序办事时,注意从严要求,严格把关,确保采购工作质量达到合格标准。

5.强化制度执行,确保采购实施工作的有序开展。采购制度是采购实施过程中必须遵循的规定,是实施采购过程中,采购工作的准则。因此,我局在采购过程中严格遵守国家采购的法律法规和采购制度,不仅严格遵守采购程序和操作原则,还加强对采购工作的监督,保证了国家采购程序的规范性。

6.加大监督检查力度,确保采购工作有序进行。为了确保采购制度的有效落实,我局在采购过程中,加大监督检查工作的力度,采购办公室每月进行一次采购人员工作日志,并定期对采购进展情况及采购情况进行检查和总结,及时发现和纠正了采购工作中的问题。

三)强化管理,确保采购的健康有序

7.严格按程序办事。我局制定了采购制度的实施意见,明确了采购工作程序和办事时限。我局在实施采购工作中,严格要求采购人员认真执行采购规则,坚持按采购程序办事,做到“三个不一样”:一是“一个原因不一样”;二是“一个目的不一样”;三是“一个原因不一样”。通过采取一系列有效的措施,保证了采购工作的健康有序开展。

8.强化宣传教育,确保采购实施工作的有效落实。采购工作的重点在于采购的公益性,在于保证公民群众

企业可行性报告 篇6

项目名称:国际汽车城项目可行性研究报告

项目地址:河南省

项目规模:总占地260亩,露天汽车展场15万平方米,棚盖汽车展场1万平方米,展场办公室及门面3万平方米,4S店26640平方米,道路18000平方米,绿化及环境63400平方米。预计机动车年交易超过3.5万辆,年交易额30亿元以上。

投资金额:8亿

项目背景:

随着国家政策性投资与实施西部大开发战略,城市基础设施建设迅速完善,经济状况发生了巨大的变化。我市20xx年国内生产总值1971亿元,与1996年相比,增长68.9%。工业增加值到达651亿元,社会消费品零售总额762亿元,分别比1996年增长80.5%和71%;地方预算内财政收入由1996年的54.9亿元增加到157.7亿元,增长1.9倍。全社会固定资产投资六年累计完成3870亿元,是直辖前6年的3.4倍。投融资潜力显著增强,全市金融机构存款和贷款余额分别到达2850亿元和2280亿元,比1996年增长2.4倍和1.5倍。

规划目标:

实现布局合理、功能齐备、环境优美、技术先进的现代化的综合社区。密切联系客观实际,结合气候、风向、地形、地貌及周边环境进行创作,建立以人为主,物为人用的观点。

项目结论:

经本可行性研究初步分析、报告论证,该项目的建设,是一个充分利用地理优势以及企业整体经营潜力、贴合社会经济发展和汽车产业发展规划的项目。项目建成后,不仅仅大大推动了汽车流通业现代化进程,促进当地汽车制造业的发展,对西部汽车产业发挥较强的影响和推动作用,同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。目前,已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础,如果该项目得到实施,相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。

企业可行性报告 篇7

深圳某有限公司喷涂项目可行性研究报告案例

一、项目名称

深圳某有限公司喷涂项目可行性研究报告

二、项目背景

从全球涂料行业发展来看,在过去的十年里,全球油漆和涂料的需求稳步增长,平均每年上涨5.4%,根据世界油漆与涂料工业协会数据,20xx年全球涂料行业销售额850亿英镑,约合1323亿美元,同比增长4%,增速有所下滑。20xx年,原油价格的下跌降低了油漆涂料业8.3%的基本费用,原材料成本的降低,使得油漆在价格和消费方面更有竞争力。20xx年,全球油漆涂料共计销售1282.3亿美元,同比增长4.7%。

从我国喷涂行业企业数量规模来看,涂料行业规模以上企业数逐年增长,20xx年底为20xx家;而喷枪行业规模以上企业数较少,20xx年仅为87家。分地区来看,20xx年我国涂料产量最多的是广东省,共生产涂料322.53万吨,占全国涂料总产量的18.78%;其次是江苏省,产量为200.5万吨,占全国总产量的11.67%;上海市以194.93万吨、占全国比重11.35%排名全国第三位。

总体来看,目前国内喷涂设备行业企业多以小型企业为主,按照国家统计局的统计,近年我国喷枪行业规模以上企业(销售收入在20xx万元以上)数量不足100家,但行业总体企业数超过1千家,可以看出行业市场竞争较为激烈。

但是在喷涂机器人制造领域,目前国内机器人制造企业在工业机器人制造方面虽然取得了一定的成果,但国内工业机器人市场主要还是由外国企业把控,市场竞争较为缓和。

三、项目可行性研究报告内容

第1章:喷涂项目总论

1.2.1前瞻可行性研究步骤

1.2.2喷涂项目可行性研究基本内容

(1)项目名称

(2)项目建设背景

(3)项目承办单位

(4)项目建设用地

(5)项目建设期限

(6)项目建设内容与规模

(7)项目开发建设模式

(8)喷涂可行性研究报告编制依据

1.2.3前瞻对喷涂项目可行性研究结论

(1)前瞻项目政策可行性研究结论

(2)前瞻产品方案可行性研究结论

(3)前瞻建设场址可行性研究结论

(4)前瞻工艺技术可行性研究结论

(5)前瞻设备方案可行性研究结论

(6)前瞻工程方案可行性研究结论

(7)前瞻经济效益可行性研究结论

(8)前瞻社会效益可行性研究结论

(9)前瞻环境影响可行性研究结论

第2章:喷涂行业市场分析与前瞻预测

2.1喷涂项目涉及产品或服务范围

2.2喷涂行业前瞻市场分析

2.2.1政策、经济、技术和社会环境分析

2.2.2喷涂市场规模分析

2.2.3喷涂盈利情况分析

2.2.4喷涂市场竞争分析

2.2.5喷涂进入壁垒分析

2.3喷涂行业市场前瞻预测

第3章:喷涂项目建设场址分析

3.1喷涂项目建设场址所在位置现状

3.1.1项目建设地地理位置

3.1.2项目建设地土地权类别

3.1.3项目建设地土地利用现状

3.2喷涂项目场址建设条件

3.2.1项目建设场址地形、地貌、地震情况

3.2.2项目建设场址工程地质与水文地质

3.2.3项目建设场址经济条件

3.2.4项目建设场址交通条件

3.2.5项目建设场址公用设施条件

3.2.6项目建设场址防洪、防潮、排涝设施条件

3.2.7项目建设场址法律支持条件

3.2.8项目建设场址气候条件

3.2.9项目建设场址自然资源条件

3.2.10项目建设场址人口条件

3.3喷涂项目建设地条件对比

3.3.1项目建设条件对比

3.3.2项目建设投资对比

3.3.3项目运营费用对比

3.3.4项目推荐场址方案

3.3.5项目场址位置图

第4章:喷涂项目技术方案、设备方案和工程方案

4.1喷涂项目技术方案

4.1.4推荐方案工艺流程图

4.2喷涂项目设备方案

4.3喷涂项目工程方案

第5章:喷涂项目节能方案分析

5.1节能政策与规范分析

5.2喷涂项目能耗状况分析

5.3喷涂项目节能目标和措施分析

5.4喷涂项目节能效果分析

第6章:喷涂项目环境保护分析

6.1喷涂项目建设场址环境条件

6.2喷涂项目主要污染源和污染物

6.3喷涂项目环境保护措施

6.4环境保护投资预算

6.5环境影响评价分析

6.6地质灾害及特殊环境影响

第7章:喷涂项目劳动安全与消防

7.1编制依据和执行标准

7.2危险因素和危害程度

7.3前瞻安全措施方案

7.4前瞻消防措施方案

第8章:喷涂项目组织架构与人力资源配置

8.1喷涂项目组织架构

8.2喷涂项目人力资源配置

第9章:喷涂项目实施进度分析

9.1喷涂项目实施进度规划

9.2喷涂项目实施进度表

第10章:喷涂项目投资预算与融资方案

10.1喷涂项目投资预算

10.2喷涂项目融资方案

第11章:喷涂项目财务评价分析

11.1财务评价依据及范围

11.2前瞻对喷涂项目销售收入估算

11.3前瞻对喷涂项目经营成本和总成本费用估算

11.3.1费用估算基础数据

11.3.2年总成本费用估算

11.3.3年经营成本估算

11.4财务盈利能力分析

11.4.1利润总额及分配

11.4.2现金流量分析

11.4.3投资效益分析

11.5财务清偿能力分析

11.6财务生存能力分析

11.7不确定性分析

11.7.1盈亏平衡分析

11.7.2敏感性分析

11.8财务评价主要数据及指标

企业可行性报告 篇8

一、项目背景及意义公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强,竖家实施投资拉动战略的重点之一,在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。

根据《**市交通“十五”计划及2014年远景规划纲要》,“十五”期间,全市公路建设将投资56.64亿元,到2014年,全市公路通车里程将达到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一级公路341.7公里,二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃,组建公路养护工程公司前景非常广阔。(一)组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要公路养护工作诗路部门长期的、首要的职能,诗路部门赖以生存和发展的基础。

随着公路建设步伐的加快,公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出,在一定程度上缩短了公路的使用寿命,影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展,养护管理也是发展”的思想,把养护管理工作作为当务之急,要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓,全面提高养护质量,提高通行能力。****组建公路养护工程公司,是提高我市公路养护质量,加快公路经济发展的迫切需要。

(二)组建公路养护工程公司是****调整优化产业结构的迫切需要****作为公路产业开发企业,以公路为依托,调整优化产业结构,培植主导产业,是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场经济的逐步完善,公路工程建设中标难度越来越大,施工要求越来越高,利润率也越来越低,促使****积极探索新的经济增长点,逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜,开创建、养并重的工程建设新格局。二、市场预测“十五”期间,**市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《**市交通“十五”计划及2014年远景规划纲要》要求,到2014年底,全市公路通车里程达到7094公里,其中:国、省道1753.3公里,县乡公路5273.9公里,专用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一级公路564.9公里,二级公路1631.6公里。《**市干线公路养护与管理发展规划(2014-2014)》规定,到2014年底,全市80%的国省干线公路达到gbm工程标准,综合好路率达到92%以上,全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10%,中修里程不少于12%。由此可见,2014-2014年,公路养护工程发展前景广阔,市场潜力巨大。

企业可行性报告 篇9

2017年轨道交通高科技产业园项目

可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:

轨道交通高科技产业园项目建议书 轨道交通高科技产业园项目申请报告 轨道交通高科技产业园项目商业计划书

轨道交通高科技产业园项目节能评估报告 轨道交通高科技产业园项目资金申请报告 轨道交通高科技产业园项目市场调查研究报告 轨道交通高科技产业园项目投资价值分析报告 轨道交通高科技产业园项目投资风险分析报告

轨道交通高科技产业园项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 总 论

1.1轨道交通高科技产业园项目概况 1.1.1轨道交通高科技产业园项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3轨道交通高科技产业园项目承办单位及负责人 1.1.4轨道交通高科技产业园项目建设地点 1.2轨道交通高科技产业园项目设计目标 1.3轨道交通高科技产业园项目建设内容与规模 1.4轨道交通高科技产业园项目投资估算与资金筹措 1.4.1轨道交通高科技产业园项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5轨道交通高科技产业园项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 轨道交通高科技产业园项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020)2.3.2城市近期建设规划

第三章 轨道交通高科技产业园市场分析与市场定位 3.1轨道交通高科技产业园市场分析 3.1.1轨道交通高科技产业园市场近况 3.1.2轨道交通高科技产业园市场划分 3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4轨道交通高科技产业园 市场总结 3.1.5轨道交通高科技产业园项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3轨道交通高科技产业园项目的SWOT分析 3.3.1轨道交通高科技产业园项目优势(STRENGTH)3.3.2轨道交通高科技产业园项目劣势(WEAKNESS)

3.3.3轨道交通高科技产业园项目机会(OPPORTUNIES)3.3.4轨道交通高科技产业园项目威胁(THREATS)3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 轨道交通高科技产业园项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章 轨道交通高科技产业园项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 轨道交通高科技产业园项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 轨道交通高科技产业园项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 轨道交通高科技产业园项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 轨道交通高科技产业园项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 轨道交通高科技产业园项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章轨道交通高科技产业园项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容

第十二章 轨道交通高科技产业园项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 轨道交通高科技产业园项目结论与建议 13.1轨道交通高科技产业园项目结论 13.2轨道交通高科技产业园项目建议 1、轨道交通高科技产业园项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、轨道交通高科技产业园项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、轨道交通高科技产业园项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、轨道交通高科技产业园项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、轨道交通高科技产业园项目现金流量表 11、轨道交通高科技产业园项目现金流量表 12、轨道交通高科技产业园项目损益表、轨道交通高科技产业园项目资金来源与运用表 14、轨道交通高科技产业园项目资产负债表 15、轨道交通高科技产业园项目财务外汇平衡表 16、轨道交通高科技产业园项目固定资产投资估算表 17、轨道交通高科技产业园项目流动资金估算表 18、轨道交通高科技产业园项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、轨道交通高科技产业园项目固定资产折旧费估算表 21、轨道交通高科技产业园项目总成本费用估算表、轨道交通高科技产业园项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

企业可行性报告 篇10

项目名称:钢铁行业企业供应链管理系统

建设单位:东方网络开发股份有限公司

二oo四年二月二十日

目录

一、项目承担单位介绍

1.1东方网络开发股份有限公司介绍

1.2东方集团电子商务发展之路

二、市场分析

2.1目前国内scm市场现状

2.2国内钢铁行业scm市场潜力巨大

2.3未来几年我国scm市场分析

三、项目的意义及必要性

四、项目建设的目标、内容和方案

4.1、项目建设目标

4.2、项目建设内容

4.3、项目建设方案

4.3.1采用先进的软件开发技术

4.3.2组织专业的项目开发队伍

五、项目建设条件

5.1技术基础

5.2物理基础

六、项目总投资及资金筹措方案

6.1项目总投资及阶段目标

6.2资金筹措方案

七、项目展望

一、项目承担单位介绍

1.1东方网络开发股份有限公司介绍

东方实业集团有限公司是以e化的钢铁物流、钢铁企业erp软件开发、钢铁加工配送为主的股份制企业集团,拥有东方网络开发股份有限公司、东方投资管理有限公司、东方实业有限公司等十余家控股和参股公司。集团总部位于沈阳市青年大街219号华新国际大厦,现有员工350人,其中博士5人,硕士26人,本科以上学历人员占62%;公司拥有行政管理、商务、软件技术开发科技园、生产作业厂房等建筑,总建筑面积为4.2万平方米;电子商务网站设施、钢铁加工生产线等大型设备340台/套;资产总额为5亿元;20xx年实现销售收入10亿元。

1.2东方集团电子商务发展之路

东方的电子商务之路:

l20xx年11月,东方集团集中技术力量在沈阳建立了东北第一家钢铁电子商务交易网站,同时组织人力着手开发东方商务进销存管理系统。

l20xx年东方电子商务交易网站和东方商务进销存管理系统首个版本成功的投入使用,并且取得了很可观的成果。交易平台和软件系统的使用缩减了工作环节,增强了工作效率,大幅度的提高了公司的钢铁交易量。钢铁交易量从20xx年的几万吨一跃上升到20xx年的十几万吨,营业额突破了5亿元人民币。

l20xx年交易平台和软件系统的成功应用使公司的业绩有了显著的增长,同时公司在使用原有版本的同时又组织了人力投入更大的资金进行版本的开发。

l20xx年公司花费大量的人力、财力招聘了一批在软件开发、电子商务应用、推广方面有着先进理念和丰富经验的专家,采用mvc三层架构、j2ee技术、工作流思路对东方钢铁电子商务平台和其配套软件系统进行重新设计和开发。

l20xx年11月新的“东方钢铁电子商务平台”投入试运营,11月21日东方和中国工商银行电子银行签订交易平台在线支付协议,在线支付业务也开始投入使用。同时东方的电子商务业务的推广也加大了力度,20xx年公司也钢铁交易量超过了20万吨,交易额达到了历史的6.35亿元人民币。

l20xx年重新开发的“东方钢铁销售工作流管理系统”正式投入使用,此系统的使用将钢铁交易平台、业务管理系统、在线支付系统、发货系统、合同管理系统、客户管理系统、公司的oa系统成功的结合起来,将公司整体的网络运营环境成功的搭建起来,创造了一个良好的网络运营氛围。

l20xx年11月15日,经过一年的网上支付的试运营,东方集团同中国工商银行电子银行召开对外新闻发布会,宣布“东方钢铁网络超市”在线支付业务正式开通,成为钢铁物流行业全国第一家拥有此项功能的网站。20xx年东方钢铁销售额超过30万吨,营业额接近10亿元人民币。

l由于电子商务的成功介入,使东方的钢铁营销业务有了质的飞跃,公司在短短的三年时间从年销售钢铁几万吨到超过30万吨,营业额从当初的2亿到10亿,东方人真正体验到了网络的速度。

几年的电子商务的开发和建设,不仅使东方本身得到了大力的发展,同时东方也为几十家企业定制开发了erp配套应用软件、开发电子商务交易平台。比如:成功的帮助了中国慈善总会的网站开发、为本溪市开发“中国北方药谷”大型医药电子商务网站及配套软件系统正在进行一期工程。几年间东方通过自身的实力成功的获得了双软认证、高科技企业认证、icp经营许可证、软件著作权等一系列的国家认证。同时也得到了国家、省市各级领导的大力关注。

几年的电子商务发展,东方人也确立了属于自己的电子商务发展方向,那就是:

东方集中开展钢铁物流行业的电子商务服务和企业erp服务;

东方通过erp整合钢铁制造、加工配送、仓储、销售的全过程;

东方通过电子商务使整个钢铁行业的供应链连动,使客户得到最大的实惠;

东方将坚定不移的贯彻以现代高科技网络技术提升传统产业发展的思路。

未来几年东方将投入更大的人力、物力、财力进行电子商务业务的扩建和发展,东方将以电子商务为龙头,以erp服务为核心,充分利用自身所具有的资源,与国内外技术雄厚的it企业以及钢铁物流企业大力合作,由此促进科技开发与经济增长的快速结合,带动传统产业的改造与产品的升级换代,为增强传统产业在信息产业方面创新能力和国际竞争力,努力的为开创我国传统经济

发展的新局面添砖加瓦。

二、市场分析

钢铁行业是传统的支柱型产业,随着中国加入wto,它正在以前所未有的速度走近国际市场,参与国际竞争。作为钢材交易、流通的市场,在不断提高自身服务规范的同时,更需要通过电子商务手段来降低库存水平、缩短生产周期、增加商业机会、提高生产力、缩短企业与企业、企业与客户的距离,从而降低成本、提高供应链作业效率,推动社会经济发展。

企业之间的竞争正日趋演变为供应链与供应链之间的角逐,scm(供应链管理)系统也正在企业用户中形成广阔的市场。

在市场全球化和外包策略被广泛用来提升企业核心竞争能力的今天,许多企业都选择了供应链和物流管理作为获取竞争优势所必须采取的战略步骤。在企业实施了供应链管理之后,供应链成本管理将成为这些企业之间优势差异的新的突破潜力。而第三方物流公司如今面临着更加复杂和不断变化的各种挑战。对于企业内部物流,第三方物流必须使企业把成本分布于各个分公司和部门。并且需要满足各种中、小型配送中心之不同需求。在不中断信息流的情况下,减少成本的同时,也需要提高配送中心的操作能力及效率。当前存货管理信息系统也正从信息处理和业务模拟型转向管理决策支持型;系统所采用的管理模型也正从静态的经济订货量模型,转向能够对存货进行动态预期的即时订货模型。

网络将是未来钢材市场营销的主渠道。中国有几千家钢铁企业,再加上相关行业约有几十万家。20xx年,我国b2b电子商务年交易额为771.46亿人民币,同期美国年交易额为2800亿美元,这说明我国电子商务的发展与世界先进水平相比还有较大的差距,同时,也预示着有广阔的发展空间。

2.1目前国内scm市场现状

scm市场在国内仍处于启动期。随着越来越多的企业走出国门参与国际市场竞争,全球市场竞争趋势已由原来的企业与企业之间的竞争转变为供应链与供应链之间的竞争。而供应链与供应链之间的竞争优势主要取决于供应链的创新能力和核心能力的竞争,国内制造和流通企业迫切需要运用it技术实现其生产、库存、日常交易的管理规范化、精确化,加强企业成本控制,提高企业运营效率。所以,对成本控制和价值创造进行的研究已经推动企业,特别是制造商、运输公司,转向供应链管理解决方案以便取得盈利的结果并在竞争更加激烈的领域中巩固商业关系。scm系统正在为越来越多的企业所采用,其中大中型企业成为市场需求主体。尤其是,随着不少企业尝试实施并应用了erp系统,业务系统必将继续向上、下游扩展,因此scm必将是企业信息化的下一个重点方向。

2.2国内钢铁行业scm市场潜力巨大

近年来世界经济发展脚步放缓、全球钢铁产能严重过剩、全球性的钢铁贸易纠纷、国际市场竞争加剧,在这种瞬息万变的国际市场大环境下,中国钢铁企业必将面临更为严峻的挑战。推进信息化建设和发展现代物流,是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。

钢铁企业必须不断地开发新产品,提高生产效率,提高产品质量,必须具有更高的市场反应灵敏度,以满足客户对产品的高质量、低成本、准时交货等方面的要求。同时,整个市场对钢材产品的需求由“少品种大批量”的模式向“多品种小批量”的模式转变,客户所需要的钢材品种规格众多、批量不一,客户的需求越来越趋于个性化和多样化。钢铁行业今后发展的主要趋势表现为:

全球钢铁市场买方化:对产品的质量、技术含量等要求越来越高。

客户需求个性化:对钢材的品种、规格需求越来越多样化,企业的生产模式由原来少品种大批量模式转变为多品种少批量模式。

节能-清洁型的生产技术,短流程的生产工艺。

钢材流通领域的作用会越来越明显。

那么,国内传统的以集约化、大批量生产方式为主的钢铁企业将如何适应市场的转变?

答案是精简运营流程,从而可以改进业务流程、性能、成本管理和客户服务。scm能够在适当的时机,以最低的价格向市场提供适当的产品。当利用互网络来变革scm流程时,可以降低成本、减少库存和产品缺乏、改进响应和供货。

实践证明使用一流scm解决方案将使企业:

减少10–50%的库存

减少40–50%的降价和报废产品

提高10–20%的资源利用率

提高95–99%的供货可靠性

缩短10–20%的生产周期

降低10–15%的运输成本

因此推进信息化建设和发展现代物流,是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。供应链管理可以帮助中国制造业的用户打造新的商业模式,实现信息流对物流和资金流的有序控制,全面增强企业的核心竞争力。

供应链力求使供货商(零部件供应商)、厂家、批发及商品流通、零售等一条龙在整体上处于最佳状态,它是使全面减少库存、降低经营成本等变为可能的一种新型管理方法。无论是对厂家、还是对零售业来说,它都不失为一种解决推进型市场矛盾的革新经营的方法。

通过对信息流、物流、资金流的控制,将物资产品经由制造商/供应商送到最终用户手中的一个将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一体的功能网链结构模式。它不仅是一条联接供应商到用户的物资链、信息链、资金链,而且也是一条不断实现顾客价值让渡的增值链,其中最重要的是围绕核心企业的网链前向后向伙伴关系。

2.3未来几年我国scm市场分析

据赛迪顾问预测,今后5年里,中国scm软件市场将保持增长态势,市场规模逐年递增,到20xx年将由现在的4.09亿元翻一番,增加到9.54亿元。

大型企业仍将是市场的主体,但大企业市场份额将是先升后降。相反,中小型企业的市场在今后五年中将迎来一个快速增长的时期。制造、流通、能源在未来几年里仍将是市场的主要部分,占据80%以上的份额。

随着供应链从供应推动模式(面向库存)发展到需求拉动模式(面向需求),scm产品今后将具备4大特点:

%26oslash;实时的可视性(横跨整个供应链)

%26oslash;灵活性(供应和来源的选择)

%26oslash;响应性(针对客户需求多变和订交货周期缩短)

%26oslash;快速的新产品上市(根据市场潮流和新型设计)。

下一代的scm系统将包括供应链流程管理和事件管理能力。这可以使基于事件的实时信息,在企业内逐步提交到适当的人,进行有效的决策。产品具有更高的可视性和更易于访问的实时信息,执行决策的预见性也将大大提高。

三、项目的意义及必要性

中国加入wto以后,每个行业都面临着新的机遇和挑战,中国钢铁行业也面临着外国企业巨大的冲击,而钢铁物流是钢铁行业的前沿,因此现代钢铁物流电子商务已经成为钢铁行业电子商务发展的方向。

我国是钢铁产业的世界第一大国,20xx年的钢产量超过2亿吨,钢铁消费总量超过2.5亿吨。由于机械制造、船舶业的发展,特别是中国汽车工业的高速发展,我国的钢材交易市场呈现高速增长态势。

20xx年,我国实现gdp为89404亿元,全社会物流费用支出高达17880.8亿元,约占gdp的20%;实现工业总产值73965亿元,物流费用支出为29586亿元,约占40%。而美国目前全社会物流费用支出不足gdp的10%,如果我国能达到与

美国同等水平,按照20xx年的gdp水平,将可为全社会节省8940.4亿元的物流成本,或者说可以多产生近9000亿元的利润。“十五”期间,如果我国的物流费用降低到占gdp的15%,每年可为全社会直接节约2400亿元的物流成本。

20xx年,我国钢产量超过2亿吨,销售价格按照每吨平均3000元计算,销售总额约6000亿元,而其中物流成本达到1200亿元,如果钢铁行业的物流成本降低到15%的水平,将每年节约90亿的物流成本。由此可见,物流业在我国有着广阔的市场空间。

随着买方市场的逐步形成,以及电子信息技术的高速发展及其在商务领域的广泛应用,数字化定制经济是21世纪产业组织形式的主流。企业之间的竞争焦点在于速度,企业能否取得竞争优势的关键在于能否缩短向顾客提供产品和服务的时间,因此,企业必须保持其物流的通畅,这要求企业内部及其供应链伙伴之间通过信息传输系统和电子化物流网络系统来保证对其物流的控制。因此,钢铁行业供应链管理系统不仅对网络交易起到支配作用,而且也是未来传统企业竞争战略的核心内容。日渐成熟的scm技术步入钢铁交易市场,也是我国钢铁行业在新的世纪提高国际市场竞争力,获得更大发展空间的必然选择。

四、项目建设的目标、内容和方案

4.1、项目建设目标

“钢铁行业企业供应链管理系统”的成功实施,将上端钢厂、钢铁流通企业、物流配送体系、下端客户和供应商整个供应链体系的信息联动,高速和低成本与客户和供应商进行交流和协作,实现钢铁行业从钢厂到终端用户的整个体系中业务的统一流程化管理,降低运营成本、增强工作效率、实现利润的最大化。同时实现供应链管理系统与钢铁电子商务交易平台的完美结合。

4.2、项目建设内容

钢铁行业企业供应链管理系统包括:通过虚拟存货管理、全面的供应链透视性及存货控制帮助相关企业、公司提高其生产力、工作效率和工作业绩。在钢铁供应链系统中包括订单管理、合同管理、配送运输管理、库存管理、利润分析、客户管理、劳动力控制、任务自动生成、任务管理及报表管理等方面表现优异。还可提供强大的查询功能、多维数据统计、内置式安全检测、图形统计分析、与电子商务交易平台对接、因特网接入等更多功能。

4.3、项目建设方案

4.3.1采用先进的软件开发技术

钢铁行业企业供应链管理信息系统的设计和实现中将大量采用中间件技术(工作流管理系统和认证服务器)和xml技术,保证系统具有良好的扩展性和适应性。

系统开发采用j2ee和mvc架构,j2ee是一个企业级的计算模型和运行环境用于开发和部署多层体系结构的标准和规范,它可以实现系统的高可用性、安全性、可扩展性和可靠性。它的优越性在于:

%26oslash;基于java语言,使得基于j2ee标准开发的应用可以跨平台地移植;

%26oslash;java语言非常安全、严格,这使开发者可以编写出非常可靠的代码;

%26oslash;j2ee提供了企业计算中需要的所有服务,且更加易用;

%26oslash;j2ee中多数标准定义了接口,例如jndi、jdbc、javamail等,因此可以和许多厂商的产品配合,容易得到广泛的支持;

%26oslash;j2ee树立了一个广泛而通用的标准,大大简化了应用开发和移植过程。

4.3.2组织专业的项目开发队伍

为了保证项目的顺利实施,保证开发的质量“东方网络开发股份有限公司”将成立专门负责此项目的项目开发组,组织专业的项目开发队伍,同时聘请专业研究供应链管理的专家和钢铁物流行业专家组成专家顾问小组,对此项目进行统一的调控和指导,使项目成果成为既能适应中国的国情,同时又能带动传统产业发展的软件系统,继而提高传统产业的`市场竞争力。

五、项目建设条件

5.1技术基础

东方集团自成立之初,就将企业信息化作为企业发展的重点之一。20xx年11月,东方集团在沈阳建立了东北第一家钢铁电子商务交易网站,同时组织人力着手开发东方商务进销存管理系统。

20xx年东方企业进销存管理系统正式投入使用,同时实现东方电子商务交易网站与企业进销存系统的联动。客户通过电子商务平台在线定购钢铁产品,下达采购订单,企业业务人员通过内部进销存系统直接处理客户订单。这些系统的使用大大提高了企业的工作效率,有力地支持了企业业务的发展。

随着企业业务的拓展,根据业务需求的变化,东方电子商务交易网站和企业进销存系统在以后的几年里相继升级。

电子商务交易网站方面,随着与中国工商银行b2b在线支付系统的对接,网站实现了客户从在线订购、合同签订到在线支付和合同跟踪的全过程,东方电子商务平台也成为东北地区第一家真正具备在线交易的电子商务平台,并于20xx年11月完成东北地区第一笔b2b在线支付交易。

在业务功能扩展的同时,企业应用系统架构和采用的技术路线也逐步确立。20xx年公司制订了东方信息技术发展的总体思路和发展路线,并在实际应用中得到进一步的完善和修正。

l系统结构方面

采用企业应用系统基础框架、中间件和应用模块相结合的系统架构。通过制订企业应用系统框架,将企业各个应用系统有机地整合到统一的企业应用平台中,为有效实现企业内部信息的交流与共享奠定了良好的基础;通过中间件的使用,简化了企业应用的开发工作,提升了软件的开发效率;而模块化的思想为企业应用提供了良好的可扩展性。

l软件结构方面

基于j2ee技术和mvc架构的解决方案;基于java和xml(可伸展标记语言)技术的工作流(workflow)服务器。

l技术管理方面

参照cmm规范,制订了东方的软件开发过程标准、技术文档标准和软件设计标准,如东方软件开发过程定义;需求文档、设计文档、测试文档的标准格式和内容定义;java编码标准、业务需求调研标准、系统设计标准、数据库设计标准等设计开发标准和规范。通过一系列技术标准规范的制订,有力地保证了软件开发项目的有效控制和软件质量的提升。

并依据这一思路,企业加大对软件开发的投入力度,一方面对原有各应用系统逐步升级,另一方面,开始进行中间件的开发工作。

20xx年“东方钢铁销售工作流管理系统”正式投入使用,该系统将钢铁交易平台、业务管理系统、在线支付系统、发货系统、合同管理系统、客户管理系统、oa系统成功地结合起来,初步建立了相对完整的东方企业信息化平台。

5.2物理基础

20xx年,东方集团充分利用internet和电子商务的新经济运营模式,通过对企业的重组和业务扩展,不失时机的走上电子商务建设的道路,在沈阳华新国际大厦购置了1600平方米的高档写字间作为办公地点,投入资金进行电子商务建设,探索建立“物流加工配送中心”,提出为国有大中型钢铁制造企业提供适合行业需求的全套电子商务解决方案,建成了“钢铁物流电子商务交易平台系统”中的一部分----东方钢铁交易网,并与中国工商银行合作开发了b2b网上交易系统,实现了试运营,收到了明显的效果。

20xx年,坐落于沈阳浑河高新技术园区的东方科技园区一期工程破土动工。20xx年东方科技园一期工程竣工,建筑面积总计20xx0多平方米),目前正在装修阶段,预计在本年度即将投入使用。

经过多年的积累,东方集团培养了一支既熟悉钢铁行业的业务,又精通信息技术的软件开发队伍,同时也培养了精通钢铁行业电子商务和钢铁物流的业务专家,为钢铁行业电子商务平台的建设积累了充分的人力和技术基础;借助于

电子商务技术,东方集团业务得到的快速发展,主营业务连续三年以超过50%的速度发展,业务的发展为钢铁行业电子商务平台的建设提供了有力的资金保证。

综上所述,东方集团完全有能力和实力进行钢铁行业企业供应链管理系统的开发、设计和推广工作。

六、项目总投资及资金筹措方案

6.1项目总投资及阶段目标

项目总投资为1150万元,本项目计划于20xx年10月开始实施,20xx年4月完成。

计划在20xx年底,本项目技术上基本完工,投入到系统测试和修改阶段,20xx年4月项目完成通过测试验收,实现供应链管理系统与钢铁电子商务交易平台的结合,同时投入进行试运营。

6.2资金筹措方案

项目自筹资金650万元,银行贷款400万元,申请政府项目拨款100万元。

七、项目展望

对未来供应链管理系统的展望:

目前国内scm市场大概分成两大阵营,高端大型企业被国外i2、sap等厂商所占据;中低端企业则是国内scm厂商的客户群。国外厂商scm软件产品成熟、性能优越,但价格昂贵、实施难度大;国内scm软件产品相对不太完善、功能不太齐全,但却小巧灵活、使用方便、而且价格便宜。

随着用户对scm系统认识的深入,也提出了新的需求。首先是其涵盖的功能将日益丰富,包括管理供应商、原材料、库存、渠道、价格体系、市场渗透、品牌宣传等诸多方面的内容。其次,要充分考虑与企业已有系统的集成整合。也就是,要根据企业的具体情况,将scm与企业已经有的it系统结合起来,不仅要发挥已有系统的作用,还要使scm系统顺利运转。

电子商务对于制造和分销的重要性无疑是先进的供应链管理。如果以高速和低成本与客户和供应商进行交流和协作是有效供应链管理的关键成功因素,那么完全电子化的供应链(e-chain)就是对未来的展望。而支持未来供应链管理的信息系统将是e-erp和电子商务平台的完美结合。

现代供应链管理最核心的本质是通过客户和供应商网络进行有效的协作。提高生产率、降低成本和增强客户服务的潜力是无限的。然而,这将基于对电子商务手段的有效应用,信息的质量将比以往更加重要。实际上,从信息应用角度看,有效的供应链管理是将正确相关的信息在正确的时候提供给正确的人。企业间需求信息、库存状况、定单确认、供应管理和其它业务活动信息的交流将改变企业销售产品、提供服务和结算收款的方式。e-chain将把企业、客户、供应商在全球范围内紧密地联系起来,及时地交换信息。快速、集成的信息流可以使e-chain中的每一实体及时响应实际的客户需求和相应调整实际的物流。这种实时的信息交换还可以大量地节省因手工单据处理而导致的成本费用及管理失误。员工将从不增值的手工处理中脱离出来,专注于在更低成本下创造更高的效益。对许多企业而言,更有效的供应链管理是新的利润增长点和提高竞争力的手段。有些最有影响的企业在这方面已非常激进。但对于要实施e-chain的企业来说,尚有许多问题需要解决。使用互联网进行电子商务的技术尚在发展阶段,这意味着还需要几年趋于成熟的时间。企业的供应链管理策略也要经过渐进和不断改进的过程来利用电子商务所提供的各种机会。最大风险是保持不变。

企业可行性报告 篇11

某PPP投资项目(以下简称“本项目”)。

本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构,并委托某市城市建设投资(集团)公司(以下简称“某市城投”)作为项目公司参股机构。

某市城投成立于9月16日,205月经某市人民的政府批准,对原公司进行了重组增资。截止底,集团公司注册资本12.96亿元,总资产85.1亿元,净资产47.6亿元,是直属某市市政府领导的,具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。

某市是安徽省的省辖市,位于安徽省最南端,西南与江西省交界,东南与浙江省为邻。总面积9870平方公里,人口147.28万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹,是古徽州地区的主要组成部分,徽派文化源远流长,旅游资源丰富多彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。

近年来,某市综合经济实力稳步攀升。实现地区生产总值507.2亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%;全年财政收入90.2亿元,比上年增长11.3%,其中:地方一般预算收入68亿元,增长14.5%。

G205国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分,南起屯光大道,向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖赣铁路,接至徽州区永佳大道,向西延伸至新城区新城大道,与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。新城大道规划为城际快速通道,北连合铜黄高速公路(潜口下站口),可达某地风景区,南接中心城区(篁墩),经王村镇与徽杭高速公路连接。

梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、徽州区的快速通道。

改建后的G205国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷通道,对于拉开城市框架,完善城市路网,增强组团间联系,促进“一体化”发展起着重要的作用。

月9日,时任某市市长、现任市书记任泽锋,市委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通,并达成初步合作意向。

3月8日,我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇报。

203月11日,我局副总经理汪志成就《某工程改建与梅林南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流与讨论。

年3月23日,某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志成等在合肥市会晤,就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商讨,形成了会谈备忘录,锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附件一。

2015年4月1日,我局再次派员赴某地,与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了沟通。

通过多次调研,项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。参与本项目投资的主要背景如下:

目前,我局在某市设有某地中铁旅游公司,并开发了“中铁滨江名邸”房地产项目,参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多大型工程项目,资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。

某市近几年经济发展迅速,GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财政规划和跨年度财政预算,报人大审批,并出具相关证明文件,为本项目实施提供了有力的保障。

在国家政策支持下,当前各级政府大力推广PPP投融资模式,全国已公布的PPP项目过万亿。本项目为市政道路,属于纯公益性的PPP性质,如在风险可控的情况下成功实施,具有示范作用,也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的市场影响力,以期得到更多更好的发展机遇。

本项目前期工作进展情况如下:

已完成立项、可研(水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减)、施工图设计及施工图审查等前期工作,土地报批已上报省的政府。

已完成立项、可研(水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减)等前期工作,初步设计正在编制。土地报批已进入审核阶段。

已完成项目建议书和可行性研究报告编制,勘察设计单位已明确;征地、拆迁统计工作已完成。正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作,其中迁坟工作先期启动。

本项目为某市基础设施建设投资项目,包括G205国道(一期、二期、三期)与梅林南路,两者作为一个项目分期分批实施。项目位置及路线图如下:

其中,G205国道一、二期,施工图设计已完成。一期、二期全长约10.5km,双向六车道,为城市主干路,设计速度60km/h,平纵指标满足80km/h。一、二期路幅宽45m,道路标准横断面布置为:3.0m(人行道)+5.0m(非机动车道)+2.5m(机非分隔带)+24m(机动车道)+2.5m(机非分隔带)+5.0m(非机动车道)+3.0m(人行道)=总宽45.0m。G205国道三期,目前仍在初步设计阶段。三期全长约2.42Km(其中新城大道段长1.81KM,梅林大道段长0.61KM),路幅分布:24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行,全宽52m。共 2座小桥,13座涵洞。

梅林南路全长约3.3Km,一座跨占川河桥长100m,一座2X2m箱涵,路幅分布:22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行,全宽40m。

本项目采用“政府与社会资本合作模式(PPP模式)”实施,某市政府授权某市城市建设投资集团(以下简称某地城建)为政府代表,通过公开招投标方式,确定中某投资公司为社会资本投资人,同意引入产业基金,与某地城建共同出资成立PPP项目公司;某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与PPP项目公司签订特许经营权协议,以PPP模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。特许经营期为8年,其中建设期1.5年,维修养护期6.5年,特许经营期满时,项目移交给某市政府或其指定部门。

某市财政局通过“政府补贴”方式将我局(含产业基金)投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等,分期分批返还至项目公司。整个项目周期为8年时间,PPP公司随项目结束而注销。中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算,其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。

投资建设范围包括:

1.G205国道一期、二期、三期及梅林南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等,由PPP项目公司以施工总承包方式委托我局实施。

2.除某市城投出资6000万作为前期费用,项目前期费用还需13168万元(约占建安费用的17.1%),由PPP项目公司委托某市财政局包干使用。

3.运营期内道路的管理,包括:道路、排水、公共绿地和路灯等公共设施的的维修与养护等。

1.本项目已进入安徽省PPP项目库(注:本项目为安徽省发布的第一批PPP试点项目之一,见附件二与附件三),某市政府应确保国家发改委批准本项目以PPP模式实施,对项目合法、合规性及政策性风险负责,并按合同约定及时足额出资。

2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。

3.负责涉及政府层面项目重大问题的协调。

4.项目完工后,组织相关单位进行竣工验收,按合同约定及时足额向PPP项目公司支付“政府补贴”费用。

5.同意将PPP项目公司“政府补贴”收入用于偿还我局(含产业基金)投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP公司管理费等。

1.按合同约定投入资金。

2.负责工程施工总承包,并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。

3.有权按合同约定,及时足额收回投资及回报。

PPP项目公司成立后,由我局与PPP项目公司签订施工总承包合同。建安工程费确定及工程款支付原则如下:

建安工程费(施工图预算)依据政府方交付的施工图设计文件、《安徽省建设工程工程量清单计价规范:DBJ34/T-206-, 市政工程》及相应配套市政工程定额和某市造价站发布的编制期材料信息价进行编制,并经双方确认。工程造价依据施工图预算下降幅度在5%以内。

措施项目清单与计价表中的措施费率按国家现行规定计取,如取费标准涉及浮动费率的.,取中间值计算。

建设期内,材料价格与编制期施工图预算同期价格相比,发生变化在±8%范围内的,不予调整;超出±8%范围的,超出部分根据实际情况进行调整,无信息价的由双方共同向市场询价确定。人工、机械台班费单价、规费等发生政策性调整时,按照有关规定同步调整;设计变更、工程签证履行程序后据实调整。

目前G205国道一期、二期施工图(除绿化、照明、交通设施外)已完成,三期和梅林南路正在进行施工图设计,其施工图预算编制比照一、二期确定原则执行。

在PPP项目公司成立后,与我局签订施工总承包合同。PPP项目公司按月支付工程进度款,支付比例为90%,审计报告完成后支付到95%,余下5%质保期满后一次性支付完成。

本项目完工后,进入运营期,由PPP项目公司负责道路的维修与养护。项目运营期的维修与养护费用以国家《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》等相关标准作为依据,由某市政府与PPP项目公司协商确定。

“政府补贴”费用由某地城建投入的资本金和社会投资人的投资额组成,各项费用的确定原则如下:

根据持股比例,需投入项目资本金6000万元,其中项目公司注册资本金万元、资本公积4000万元,在特许经营权内,均不计取利息及投融资回报、不参与项目公司分红。

由前期费用、建安费、工程保险费、维修养护费、管理费、利息及投融资回报、双方认可的其他相关费用组成,其中:

1.前期费用:不超过建安费的20%,约1.9亿元,根据工程进度分期投入,由政府包干使用。

2.建安费用:根据安徽省现行市政定额及取费标准编制施工图,经双方确认后,预算下浮率不超过5%。建设期内,主要材料价差超出±8%部分据实调整,人工和机械台班费根据国家政策及安徽省配套文件同步调整,设计变更据实调整。

3.工程保险费:由项目公司负责购买签约,费用纳入投资范围。

4.维修养护费:根据国家《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》及某市现行配套文件,由项目公司和某市行政主管部门与道路养护分包单位共同确定,费用纳入投资范围。

6.利息及投融资回报:根据每笔投入资金额度及占用时间,社会投资人投入资金按央行5年以上期同期贷款基准利率上浮25%计取,银行贷款资金按贷款成本,即央行5年以上期同期贷款基准利率上浮10%计取。其中:项目自有资金和银行贷款以到达项目公司账户时间起算,其他资金以实际发生时间起算。

7.双方认可的其他相关费用:主要指由于国家政策调整,如“营改增”政策等,所引起税费增减部分。

根据“政府补贴”费用组成及确定原则,由某市财政局与项目公司共同计算并确定项目在特许经营期所需的补贴费用,按等额本金方式,自项目交付使用之日起,在6.5年内每半年一次共13次,由市财政局补贴给项目公司。

某市政府为整个项目投资提供有效保障,将全部需支付资金列入中长期财政规划,按新《预算法》及财政部财金113号文、《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》要求纳入合法合规的跨年度财政预算,并经人大批准。

根据项目实施需要,由PPP项目公司与我局签订施工总承包合同。项目施工过程中,PPP公司负责项目投资建设过程中的建设管理、项目投资开发成本(含资金成本)的确认和控制、组织验工计价及统一对外管理与协调等工作。我局授权子(分)公司成立项目经理部,实施项目施工管理,承担该项目的施工管理职责,包括但不限于施工生产、安全质量、工期进度、企业信誉、经济效益等工作。

G205国道(一期、二期、三期)与梅林南路工程,专业较多(有道路、雨污水、边坡防护、给水、交通工程、绿化工程、电力排管工程及路灯等),施工交叉作业较多,施工协调工作繁琐,根据工程实际情况,项目计划工期1.5年,计划在2015年7月份开工建设,具体见以下项目实施进度表。

项目安全目标:杜绝一般及以上事故的发生。建立健全安全保证体系,贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规,严格执行安全生产责任制度、安全生产责任考核制度等相关安全制度。逐级签订安全承包合同,使各级明确自己的安全目标,制定好各自的安全规则,实行全员参与、全面管理、全方位控制。

项目工程质量目标:全部工程达到国家、行业工程质量验收标准及设计要求,确保工程一次验收合格率达到100%。按照国务院颁布的《建设工程质量管理条例》的要求,建立与落实工程质量责任制,严格执行建设程序,强化施工管理,加大施工监督与物料设备质量验收力度,并建立质量保证体系。对其实施的主体工程实行质量终身负责制,并承担相应的责任。

安全质量控制:项目实施过程中,根据国家相关法律、法规规定、股份公司安全质量管理要求、我局安全质量管理要求及红线条款,严格要求各项目经理部执行,并灌输投资项目不同于通常的招投标项目,安全质量要求更高,否则将直接影响到投融费的回收的理念。项目具体实施过程中,安全质量执行我局管控、各子分公司直插现场指导、控制、项目办严格管理的制度,对各种安全质量隐患严格排查,杜绝一切安全质量事故发生。

项目竣工验收:根据《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》,政府方在收到竣工验收报告后28日内组织有关单位进行竣工验收,并在验收后14日内给予认可或提出修改意见。我局按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。收到我局送交的竣工验收报告后28日内无正当理由不组织验收,或验收后14日内无正当理由不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

项目移交:我局配合政府方在竣工验收合格后10日内向管养单位提交工程管养移交申请,管养单位应在30日内完成工程管养移交工作,并出具移交证书。

总工期进度要求和施工组织设计制定的分年、季、月实施进度计划,编制项目建设资金使用计划如下:

1.项目资本金为3亿元,由PPP项目公司股东根据出资比例在正式合同签订后一个月内(PPP项目公司注册时)到位100%的项目资本金。

2.除项目资本金外的项目资金6.6亿元,由银行向PPP项目公司提供商业贷款,并根据工程进度与项目资本金按7:3比例分期投入,每一期商业贷款未到位前,项目资本金不能独立先行启动。

3.工程建设资金使用计划按总工期18个月安排,前6个月内投入3.63亿,后12个月投入5.20亿。

本PPP项目公司资本金为3亿元。

其中:注册资本1亿,某市政府出资2000万,股权比例为20%;我局出资1000万,股权比例为10%;产业基金出资7000万,股权比例为70%。

除项目公司注册资本外的项目资本金差额2亿,由某市政府、中某投资公司、产业基金按股权比例以资本公积方式提供,三方出资分别为4000万、2000万、1.4亿元,产业基金资本公积中由我局提供劣后资金6950万元。

除项目资本金3亿元外,还需6.6亿项目建设资金,由PPP项目公司向徽商银行贷款,无需我局提供担保。项目贷款成本为央行5年期以上贷款基准利率上浮10%,贷款宽限期为3年,即第4年开始等额本金还款,其中贷款利息由项目公司每季度支付一次,贷款本金每半年支付一次。

目前,徽商银行为PPP项目公司引入产业基金,作为项目公司股东提供2.1亿项目资本金,且同意产业基金资金先于银行贷款退出。

1. PPP公司获得的每一笔投资返还款(政府补贴),部分款项用于偿还银行贷款本金及利息、部分款项通过对外投资购买产业基金份额,用于实现产业基金投入资金(其中33%由我局提供)的退出。

2.我局投入的注册资本及资本公积在项目公司注销时,按照国家有关规定履行清算程序,获得相应款项。

项目工程建安费用7.7亿元,经测算,施工利润率为18.26%,即我局实现施工利润为14060万元。

以整个项目9.6亿投资作为全投资,3亿元项目资本金作为自有资金,财务分析表如下:

从投资人角度出发,我局及其引入的产业基金共同出资2.4亿为股权投资。具体财务分析表如下:

某市审计机构将根据原设计规划将工程分为四个项目 (G205一期、二期、三期、梅林南路)进行审计,每个项目按照合同约定原则进行过程跟踪审计,过程跟踪审计与工程实施同步进行,过程审计结果的累加作为项目的最终审计,竣工时不再进行重复审计。

本项目以政府与社会资本合作模式(PPP模式)实施,根据合同约定,“政府补贴”费用在项目完工后由政府每半年支付一次,周期相对较长,存在着政府不能及时、足额支付的风险。

规避措施:

1.本项目在省级PPP项目中心备案通过。

2.在起草与政府方的框架协议、PPP项目合同中,将及时、足额支付作为重要的合作基础,并作为政府方的主要义务之一。若政府方出现支付不及时等违约情况,则政府方自应付之日起,以未付款项为基数,除按合同约定应计的融资费用外,还须按日万分之三的比率计算补偿金支付给PPP项目公司,直至PPP项目公司收到全部应收款项为止。

3.某市政府同意将“政府补贴”费用列入某市中长期财政规划,按新《预算法》及财金113号文要求纳入合法合规的跨年度财政预算,并经人大批准。

相比BT模式的“债权投资”,PPP模式投资更加复杂,我局暂无成功实施案例,加上国家部委从2014年才开始大力推行PPP投资模式,很多配套政策仍未出台或尚未成熟,因而在操作过程中可能会出现一些不可预见的政策风险。

规避措施:

做足项目前期准备工作,在PPP项目合同中明确界定政府方与我局的权利与义务,约定政策性风险应由政府方负责。

本项目实施过程中,某市审计机构将会对该项目进行审计,包括施工过程审计和项目竣工决算审计,使得该项目的工程预算额可能产生减少的风险,从而对我局投资收益产生影响。

规避措施:

在前期做好与政府方及其审计机构的沟通工作,将整个工程分为4个项目单独进行审计,并各自确认审计结果,避免了整个工程因审计时间过长带来的负面影响;我局与政府方在建设投资合同中确定审计原则、审计期限,力争将审计风险降低到最小,确保项目收益最大化。

本项目材料价格与编制期施工图预算同期价格相比,发生变化在±8%范围内的,不予调整,超出±8%范围的,超出部分根据实际情况进行调整。因而存在一定的材料价格上涨,影响项目施工利润的风险。

规避措施:

提前与材料提供商签订期货合同,锁定建设期材料价格,规避建设期材料价格波动风险,锁定项目施工利润。

“营改增”后,建筑业税负会相应增加,将导致建筑企业施工利润减少。

规避措施:

在PPP合同中约定,由于“营改增”增加的税费由政府承担。

本项目为基础设施建设投资项目,以PPP投资模式运作,工程施工是我局强项,施工周期短,投资回收期较为合理,符合我局当前战略发展规划。

本项目由我局负责施工,工程造价按双方确认的施工图预算为准,变更设计同步据实调整,是较为理想的合作条件。

经测算,本项目施工利润较为可观,融资费率按照央行同期5年期以上贷款基准利率上浮25%计取,预计能为我局带来较好的投资收益。

我局出资部分项目资本金,获得整个项目的施工总承包权。利用了资金的杠杆效应,实现了“以小撬大”。

本项目的投资建设有利于我局今后在该地区的滚动发展,也将进一步提高我局在该地区的市场影响力,继续保持并逐步扩大市场占有率,获得更多更好的发展机遇。

5.属于公益性市政道路PPP模式的新探索,将为推广PPP打造“模具”

自2014年以来,国家大力推动PPP投资模式,鼓励社会资本参与城市基础设施投资领域。本项目实施符合国家政策要求,是PPP投资模式在公益性市政道路项目上实施的探索。

纯公益性的城市市政道路项目在安徽省乃至全国尚无成功的PPP模式范例。此项目若实施成功,将为推广PPP打造“模具”,有特殊的战略意义和示范作用。

综上分析,本项目符合我局当前投资发展方向,有利于我局在某地地区实现滚动发展。

该项目满足股份公司及我局投资项目的各项决策指标,且能带来较好的投资收益,建议实施。

企业可行性报告 篇12

2017年小微创业园项目可行性研究

报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:

小微创业园项目建议书 小微创业园项目申请报告 小微创业园项目商业计划书

小微创业园项目节能评估报告 小微创业园项目资金申请报告 小微创业园项目市场调查研究报告 小微创业园项目投资价值分析报告 小微创业园项目投资风险分析报告

小微创业园项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 总 论

1.1小微创业园项目概况 1.1.1小微创业园项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3小微创业园项目承办单位及负责人 1.1.4小微创业园项目建设地点 1.2小微创业园项目设计目标 1.3小微创业园项目建设内容与规模 1.4小微创业园项目投资估算与资金筹措 1.4.1小微创业园项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5小微创业园项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 小微创业园项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020)2.3.2城市近期建设规划

第三章 小微创业园市场分析与市场定位 3.1小微创业园市场分析 3.1.1小微创业园市场近况 3.1.2小微创业园市场划分 3.1.3板块特征分析及小结 3.1.4小微创业园 市场总结 3.1.5小微创业园项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3小微创业园项目的SWOT分析 3.3.1小微创业园项目优势(STRENGTH)3.3.2小微创业园项目劣势(WEAKNESS)

3.3.3小微创业园项目机会(OPPORTUNIES)3.3.4小微创业园项目威胁(THREATS)3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 小微创业园项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件 第五章 小微创业园项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 小微创业园项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 小微创业园项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 小微创业园项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 小微创业园项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 小微创业园项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章小微创业园项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容

第十二章 小微创业园项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 小微创业园项目结论与建议 13.1小微创业园项目结论 13.2小微创业园项目建议 1、小微创业园项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、小微创业园项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、小微创业园项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、小微创业园项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、小微创业园项目现金流量表 11、小微创业园项目现金流量表 12、小微创业园项目损益表、小微创业园项目资金来源与运用表 14、小微创业园项目资产负债表 15、小微创业园项目财务外汇平衡表 16、小微创业园项目固定资产投资估算表 17、小微创业园项目流动资金估算表 18、小微创业园项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、小微创业园项目固定资产折旧费估算表 21、小微创业园项目总成本费用估算表、小微创业园项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

企业可行性报告 篇13

2017年集成电路产业孵化基地项目

可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:

集成电路产业孵化基地项目建议书 集成电路产业孵化基地项目申请报告 集成电路产业孵化基地项目商业计划书

集成电路产业孵化基地项目节能评估报告 集成电路产业孵化基地项目资金申请报告 集成电路产业孵化基地项目市场调查研究报告 集成电路产业孵化基地项目投资价值分析报告 集成电路产业孵化基地项目投资风险分析报告

集成电路产业孵化基地项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 总 论

1.1集成电路产业孵化基地项目概况 1.1.1集成电路产业孵化基地项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3集成电路产业孵化基地项目承办单位及负责人 1.1.4集成电路产业孵化基地项目建设地点 1.2集成电路产业孵化基地项目设计目标 1.3集成电路产业孵化基地项目建设内容与规模 1.4集成电路产业孵化基地项目投资估算与资金筹措 1.4.1集成电路产业孵化基地项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5集成电路产业孵化基地项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 集成电路产业孵化基地项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020)2.3.2城市近期建设规划

第三章 集成电路产业孵化基地市场分析与市场定位 3.1集成电路产业孵化基地市场分析 3.1.1集成电路产业孵化基地市场近况 3.1.2集成电路产业孵化基地市场划分 3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4集成电路产业孵化基地 市场总结 3.1.5集成电路产业孵化基地项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3集成电路产业孵化基地项目的SWOT分析 3.3.1集成电路产业孵化基地项目优势(STRENGTH)3.3.2集成电路产业孵化基地项目劣势(WEAKNESS)

3.3.3集成电路产业孵化基地项目机会(OPPORTUNIES)3.3.4集成电路产业孵化基地项目威胁(THREATS)3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 集成电路产业孵化基地项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章 集成电路产业孵化基地项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 集成电路产业孵化基地项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 集成电路产业孵化基地项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 集成电路产业孵化基地项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 集成电路产业孵化基地项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 集成电路产业孵化基地项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章集成电路产业孵化基地项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容

第十二章 集成电路产业孵化基地项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 集成电路产业孵化基地项目结论与建议 13.1集成电路产业孵化基地项目结论 13.2集成电路产业孵化基地项目建议 1、集成电路产业孵化基地项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、集成电路产业孵化基地项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、集成电路产业孵化基地项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、集成电路产业孵化基地项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、集成电路产业孵化基地项目现金流量表 11、集成电路产业孵化基地项目现金流量表 12、集成电路产业孵化基地项目损益表、集成电路产业孵化基地项目资金来源与运用表 14、集成电路产业孵化基地项目资产负债表 15、集成电路产业孵化基地项目财务外汇平衡表 16、集成电路产业孵化基地项目固定资产投资估算表 17、集成电路产业孵化基地项目流动资金估算表 18、集成电路产业孵化基地项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、集成电路产业孵化基地项目固定资产折旧费估算表 21、集成电路产业孵化基地项目总成本费用估算表、集成电路产业孵化基地项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

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