【#年度工作总结# #审计专员年度工作计划实用#】在现在社会,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编帮大家整理的审计专员岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的`各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。
2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。
3、监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的.经营风险,并提出防范措施;
4、完成上级下达的其他任务。
(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;
(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;
(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;
(4)在项目经理的.指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。
职责:
1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6. 负责完成香港公司的代理记账工作;
7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8. 完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3. 英语水平在六级以上;
4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;
5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;
6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;
2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;
4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;
5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;
6、及时处理好相关部门之间的`沟通和协调工作;
7、上级安排的其他事宜。
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的'整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
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