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采购管理制度

更新时间:2025-05-10
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采购合同管理制度(范例十五篇)

采购管理制度

在我们平凡的日常里,制度对人们来说越来越重要,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的采购合同管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

采购合同管理制度 篇1

1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。

2.适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。

3.职责:

3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。

3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

4.档案管理办法:

4.1归档内容分类:

4.1.1采购内部文件的归档。

采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

4.1.3外来或外放文件的归档。

供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

采购部的台账、电子档的文件记录。

4.2档案保存期限:

4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

4.2归档要求:

4.2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

4.2.2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。

4.2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

4.3档案调阅:

4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。

4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。

4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。

4.4档案销毁

4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。

4.4.2办理销毁手续,必须经由采购经理批准备,方能销毁。

4.4.3采购档案保管期已满,但其中未了结的债权债务和合同文件,应单独抽出,另行建立档案,由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

采购合同管理制度 篇2

一、目的

规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1、项目各部门:按照当...

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采购管理制度(汇集十七篇)

采购管理制度

在充满活力,日益开放的今天,制度使用的频率越来越高,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编整理的采购管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

采购管理制度 篇1

我们的采购合同合同管理制度旨在确保公司的采购活动遵循公正、透明和高效的原则,以保护公司利益并维护供应商关系。这一制度涵盖了合同的签订、执行、变更和终止等全过程,具体内容包括:

1. 合同审批流程:详细规定合同从起草到签署的各个步骤,包括需求提出、供应商选择、合同条款协商、法务审查及高层审批等环节。

2. 合同管理职责:明确各部门在合同管理中的角色和责任,如采购部门、财务部门、法务部门等。

3. 合同执行监控:设立定期评估机制,确保合同履行情况符合预期,及时发现并解决可能出现的问题。

4. 合同变更与解除:规定合同变更的申请程序和解除条件,以应对市场变化或其他不可预见的情况。

5. 纠纷处理:建立争议解决机制,包括内部调解、仲裁和法律诉讼等途径。

6. 合同档案管理:对合同文档进行有效管理和保存,以便日后查询和审计。

内容概述:

该制度覆盖了以下几个关键方面:

1. 法律合规性:确保所有合同均符合相关法律法规,避免潜在的'法律风险。

2. 价格与支付条款:明确采购价格、付款方式和时间,保障公司资金流的合理运用。

3. 供应链稳定性:通过合同条款维护供应商关系,保证供应链的稳定性和连续性。

4. 质量与服务:设定质量标准和服务要求,以满足公司业务需求。

5. 保密与知识产权:保护公司的商业秘密和知识产权不受侵犯。

6. 风险管理:识别并预防可能的合同风险,如供应中断、价格波动等。

采购管理制度 篇2

为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的`对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实,并对特殊大件及...

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