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财务整改报告

发布时间:2023-12-28
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财务整改报告范本精选(10篇)

整改报告范本
财务整改报告范本

在完成一项任务或目标后,书写报告对我们来说是很普遍的,经常撰写报告,能使我们的头脑更加清醒。优秀的一篇报告有什么诀窍呢?这份特别为您准备的“财务整改报告范本”一定能够让您满意,本文仅提供参考信息希望对您有所帮助!

财务整改报告范本 篇1

下面是范文网小编收集的2019优秀财务管理自查报告范文5篇 财务自查报告及整改措施范文,以供参考。

加强财务管理,严防贪赃、贿赂行为。那财务管理自查报告该怎么写呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的财务管理自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。

2019优秀财务管理自查报告范文(一)

为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:

一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。

2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。

3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示。

二、收入管理1、伙食收费按月按标准,包餐……..元/生·天,伙食收据登记到人,数据清晰。

2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费,……..元/人·月,按月入账。

三、规范食堂日常支出。

从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人,支出发票审核把关。

四、加强食堂资金管理。

幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。

五、完善岗位内控制度。

明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。

六、结余管理1、每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。

2、2013、1-----2014、5食堂财务收支情况(略)。

2019优秀财务管理自查报告范文(二)

为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上...

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财务整改报告范文精选4篇

财务整改报告

财务整改报告范文【篇1】

(1)按规定时间就餐,需要生产中心及技术中心配合,应杜绝提前在食堂门口等待打饭现象的出现。

(2)食堂就餐:禁止非就餐员工私自进入食堂找人(如实有需要应向食堂值班人员通知),一人一卡,禁止出现代替打卡的现象发生。(饭卡上的姓名应于工作证一致;且职工需要出示工作证,来访人员出示参观证,工作证必须:生产职工挂于胸前,后勤挂于颈上;对于生产职工发放特殊降温物品时,食堂员工应见证发放;禁止出现带出食堂就餐的行为发生(鸡蛋、馒头、黄瓜、西红柿等、绿豆汤除外)

(3)浪费控制:公司实行少盛勤打,避免不合味口,产生浪费现象。浪费标准为:公司泔水桶,超过四分之一视为浪费;将记入厨师长及值班食堂员工的考核中。

(4)禁止员工进入食堂后厨询问或打饭等现象发生,食堂工作人员有监督权。

(5)对一些来访人员进入厂区未及时离厂的人员,利用别人的餐卡在餐厅吃饭的现象,不但要从食堂监管出发,也要加强保安对来访人员做好登记,并记录时间,超过12小时的,应打电话通知,并向企管部登记来访人员信息。

★对于以上的改善:我认为要做全,做好,需要领导的支持,并成立公司领导检查小组,由生产中心、技术中心、运营中心、销售中心,3+1+2+1,共七人,对以上食堂问题及一些公司安全、卫生问题进行员工手册的检查。

财务整改报告范文【篇2】

工会财务检查整改情况报告篇1

几年的理论知识第一次真正意义上的实习,心情既兴奋又紧张,兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入出纳岗位,害怕自己会做不好,但是我相信努力一定会得到回报。以下是我的实习报告。

一、实习岗位的简介

酒店财务部设有一个会计,一个会计助理,一个出纳。我的实习岗位是出纳,但是酒店又给了我一个岗位就是前台主管。日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算,以及税票的开据,包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿,填写银行电汇单,记录银行对账单,编制出纳报告等。

二、实习内容

进入酒店,我熟悉了酒店的个个部门和部门人员,到那以后我的工作就是实习出纳,在会计的监督下,前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项逐笔登记在移交清册上,然后逐项点清,最后三方签字盖章。随后,前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我,并教我使用保险柜。在基本掌握之后,我立即更改保险柜密码。之后,常洋洋教我使用单位的财务软件。首先修改了口令,一切工作准备就绪,然后才正式开始学习。

接下来的几天,_会计安排我浏览酒店以前的凭证,并观察前任出纳的工作,了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习,基础打得很好,所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态,才会在以后工作中出现问题:酒店为了回馈社会对酒店的支持,客房、餐饮全部打五折,最后不知道营业额该记多少。在这种很尴尬的场面,只好硬着头皮去问,_会计虽然没...

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最新财务整改报告

财务整改报告

你知道报告的写作格式吗?在平日里的学习工作中,经常会需要我们去写报告。例行报告不能变成“例行公事”,而要随着工作的进展,反映新情况、新问题,写出新意,根据您的要求我找到了以下内容:“财务整改报告”,为了方便使用还请您在浏览器中收藏该网页地址!

财务整改报告 篇1

(1)按规定时间就餐,需要生产中心及技术中心配合,应杜绝提前在食堂门口等待打饭现象的出现。

(2)食堂就餐:禁止非就餐员工私自进入食堂找人(如实有需要应向食堂值班人员通知),一人一卡,禁止出现代替打卡的现象发生。(饭卡上的姓名应于工作证一致;且职工需要出示工作证,来访人员出示参观证,工作证必须:生产职工挂于胸前,后勤挂于颈上;对于生产职工发放特殊降温物品时,食堂员工应见证发放;禁止出现带出食堂就餐的行为发生(鸡蛋、馒头、黄瓜、西红柿等、绿豆汤除外)

(3)浪费控制:公司实行少盛勤打,避免不合味口,产生浪费现象。浪费标准为:公司泔水桶,超过四分之一视为浪费;将记入厨师长及值班食堂员工的考核中。

(4)禁止员工进入食堂后厨询问或打饭等现象发生,食堂工作人员有监督权。

(5)对一些来访人员进入厂区未及时离厂的人员,利用别人的餐卡在餐厅吃饭的现象,不但要从食堂监管出发,也要加强保安对来访人员做好登记,并记录时间,超过12小时的,应打电话通知,并向企管部登记来访人员信息。

★对于以上的改善:我认为要做全,做好,需要领导的支持,并成立公司领导检查小组,由生产中心、技术中心、运营中心、销售中心,3+1+2+1,共七人,对以上食堂问题及一些公司安全、卫生问题进行员工手册的检查。

财务整改报告 篇2

财务审计整改报告是一份重要的文书,通常用于记录企业或组织在财务审计过程中存在的问题,并提出整改措施和建议。下面将详细介绍财务审计整改报告的内容和编写步骤。

首先,财务审计整改报告的标题应准确反映报告的主要内容,方便读者了解报告的范围和目的。通常包括审计对象的名称、具体年份和审计问题的状况。

其次,财务审计整改报告的正文应以审计背景介绍开始。这一部分应包括对审计对象的简要介绍,包括企业或组织的名称、性质、规模和经营范围等。同时,还需要说明审计的目的、范围和时间等基本信息,以便读者了解报告的依据和限制。

接下来,财务审计整改报告需要详细列举出审计过程中发现的问题。这些问题应按照具体的分类进行说明,以方便读者理解和查阅。例如,对于财务会计方面的问题,可以分为财务报表准确性、会计记录完整性、会计政策合规性等。对于内部控制方面的问题,可以分为预算管理不到位、资产保护不完善、审批流程不规范等。需要注意的是,每个问题应详细描述其具体情况,并提供相关的数据和分析。

在财务审计整改报告的后续部分,应针对上述问题提出整改措施和建议。整改措施应具体明确,并提供相关的行动计划或时间表,以确保问题能够得到解决。建议通常包括对内部控制流程的改进、会计政策和准则的修订、员工培...

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财务整改报告(合集八篇)

财务整改报告

本文将从多个角度对“财务整改报告”进行全面解析,欢迎您阅读和收藏,让我们共同探索创作的无限可能。一般而言,只有通过实践才能克服经验中的错误,在不断进步的时代。我们经常需要写报告,而撰写报告则需要我们精准明晰地表达自己的观点。

财务整改报告【篇1】

工会财务自查整改报告

一、引言

工会是维护职工权益、促进职工福利的重要组织,具有非常重要的作用。然而,由于种种原因,工会财务管理中出现一些问题,这不仅影响了工会的形象和信誉,也对职工的权益保障造成了隐患。为了规范财务管理,确保工会资金的安全与合理使用,我们进行了一次审查与自查,并在整改措施中予以改进,现将整改报告如下:

二、财务审查情况

自查工作以审查贺部门财务核算、财务记录、财务报表为主要内容。通过对工会资金流动情况、资金的来源和去向以及支出的用途进行对比分析,发现了以下问题:

1. 财务核算方面:部分支出没有经过手续完备的报销程序,有些收入没有入账或者记录,造成财务数据不准确。

2. 财务记录方面:存在票据记录不完整,缺乏单据原件、凭证复印件等问题,无法进行准确核算。

3. 财务报表方面:工会经费使用情况的报告不够详尽,没有与实际发生的支出进行核对。

三、整改措施

针对上述问题,我们制定了一系列整改措施,以确保财务管理的规范和透明。

1. 完善财务核算程序:对一切支出进行正式报销,并严格按照财务规定进行流程审核,确保财务收支的真实性和准确性。

2. 健全财务记录管理:完善票据验证程序,确保所有收入和支出都能够得到有效记录,同时建立起票据管理制度,保留所有票据原件和凭证复印件。

3. 加强财务报表的编制和审查:建立工会财务报表编制制度,并将实际发生的收入和支出进行详细对比,确保报表真实反映工会经费使用情况。

四、财务自查结果

经过自查与整改工作,财务管理方面的问题得到了一定的改善和规范。通过及时记录和核实所有的财务流动情况,确保了工会财务数据的准确与完整,避免了浪费和资源的滥用。财务核算程序的改进,也确保了员工福利的正当使用,维护了职工权益。同时,财务报表的编制建立与审查也增强了对工会财务管理的监督和透明度。

五、结语

工会财务自查整改是对工会财务管理的一次全面检视和改进,通过纠正财务管理中的问题,彻底改善工会财务管理状况,进一步维护职工的权益和福利,提升工会的形象和信誉。我们将坚守财务纪律,严格按照有关法规和规定进行管理,确保职工的利益最大化。同时,我们将进一步加强财务管理人员的培训和监督,提高他们的素质和自律意识,为职工提供更好的服务和保障。相信通过我们的努力和改进,工会财务管理将得到进一步完善和规范。

财务整改报告【篇2】

各单位:

根据《省教育厅 省财政厅关于开展省属高校财务专项检查的通知》(鄂教财函136号)精神,学校对、的财务收支情况进行了检查,请各单位督促相关经办人、责任人对检查中发现的票据违规问题立即整改,切实把整改工作落到实处。现将具体...

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