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资金使用自查报告范文(集锦10篇)

资金使用自查报告

格式:DOC上传日期:2024-03-09

资金使用自查报告范文(集锦10篇)

2024-03-09 12:00:09

资金使用自查报告范文【篇1】

根据省水利厅《转发水利部办公厅关于开展中央财政水利专项资金使用管理情况检查工作的通知》(川水函〔文件精神,我局高度重视,组织市、区、县水务局相关业务部门会同财务人员,对全市项目批复实施、项目验收、资金拨付等关键程序入手,逐一进行了认真检查核对,现将自查情况报告如下:

一、项目基本情况

乡镇防汛、水文测报、河道工程修复及防汛应急抢险物质购置等。四是中央财政安排的中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元, 重点用于市本级城区堤防水毁工程修复。

我市项目专项资金使用严格执行了相关资金的使用管理办法,实施主体主要是各乡镇人民政府、水库管理单位及相关供水单位,区水务、财政部门进行严格监管,并由市、区、县水务部门逐项组织验收,验收合格后由财政部门拨付资金。

二、项目建设与管理

(一)项目申报和审批。

、省财政厅《四川省地方水利建设基金筹集和使用管理实施办法》(川财综〔和《关于下达等文件精神,水务局组织相关技术人员编写了《及《遂宁市财政局关于下达特大抗旱补助费的通知》(遂财农〔文件精神,对区水务局和财政局联合编制的实施方案进行了批复。省级特大防汛经费项目,按财政部、水利部特大防汛抗旱补助费管理办法,对水务和财政联合编制的实施方案进行了批复。

(二)项目资金使用管理。

中央专项水利资金使用严格按照相关项目资金的使用管理办法执行,由水务、财政共同监管,无超范围、超标准使用,无虚报冒领、挤占挪用、滞留沉淀、侵占浪费等行为。涉及到的防汛物资采购严格执行了政府采购等相关规定。蓬溪县主要做法为:严格按照省、市相关文件要求及县财务局、水务局出台的《蓬溪县加强资金管理。成立由财会人员、村组干部、项目质量监督人员、村级水务管理员、社员代表共同组成的村民理财监督小组,实行集体审账、核算,确保专款专用。建立健全工程建设、运行管理、财务管理等各项规章制度。县财政、审计部门和项目主管单位,对资金的使用随时进行检查、监督,提高资金使用效益,保证工程项目的顺利实施和计划任务的完成。同时在项目实施的全过程中主动接受各级纪检、监察部门的检查监督,确保工程建设无违规、违纪、违法事件发生。农户自筹资金由项目乡镇和村社按照“一事一议”有关政策组织筹集,对资金收取数量、使用等情况进行全面公示,接受群众监督,并严格按照计划投入建设。

通过实行县级部门报账、公示公告等有效监管办法,确保资金专款专用,特别是做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。以资金投入控制项目规模,按项目管理资金,推行各村委会统一核算、统一报帐、统一支付的管理模式,强化对项目资金的监督管理。同时,积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作,对政策落实和资金使用中出现违纪行为,进行严肃查处,依法依纪追查。

(三)项目实施。

中央专项水利资金在项目实施上严格按照经合规性审查并批复的实施方案执行,项目实施严格执行了国家及水利行业有关技术标准,实施中没有随意变更建设地点、内容、规模等,除中央财政安排的市本级中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元完成28.31%,其他项目实施全部完成。

(四)项目验收。

中央专项水利资金项目按照批复的实施方案完成了全部建设内容,并与财政部门及时组织验收。除射洪县的中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目正进行市级验收中,全市其他项目验收全部完成。

(五)项目主要成效。

中央专项水利资金项目实施后,一是从土地出让收益中计提农田水利建设资金使我市。通过项目实施一是对旱区的水源工程进行了及时修缮,增加了工程蓄水,增强了抗旱能力;二是对我市“6.30”洪灾水毁工程及时修复,确保了工程安全。

三、存在的主要问题及相关建议

(一)存在的主要问题。

个别工程项目在实施中进度较缓,主要是管理体制不健全,责任落实不到位。项目建成后管理还需加强,落实专人定期清理渠道淤塞,保证工程良性运行。部分工程无标识、标牌和编码,需进一步完善。尽快完成工程扫尾工作。

(二)整改情况及相关措施。

根据省、市检查、验收时提出的相关意见,已全面整改落实到位。

(三)相关建议。

由于我市水利工程数量众多,所需的维修养护投入较大,地方财力有限,为了更好地发挥工程效益,恳请上级加大水利工程维修养护投入。

资金使用自查报告范文【篇2】

为了切实加强各项救灾救济资金的监管,确保专款专用。我乡高度重视,把此项工作作为重要事项来抓,并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下:

一、成立组织机构,落实工作责任

为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效,我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长,社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组,认真开展自查工作。

二、资金管理情况

各项资金账目实行专项管理专款专用,实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。

三、资金使用情况

医疗救助资金共发放370000元;

农村低保资金共发放10100476元;

五保资金共发放627719元;

高龄老人补助资金共发放175800元;

临时救济资金共发放五保资金,高龄老人补助资金,临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用,重点使用的原则,无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。

资金使用自查报告范文【篇3】

杭锦旗水务和水土保持局20xx年-20xx年水利水保各项基础设施建设取得了重大进展。累计拨入财政资金33423.26万元,其中中央资金1608万元,自治区908万元,市级30827.26万元,旗级80万元。具体建设项目完成及资金使用情况如下:

一、黄河安全防御工程

1、黄河鄂尔多斯段20xx年应急防洪工程

黄河鄂尔多斯段市政府安排和要求,全面解决黄河鄂尔多斯段防御安全问题,20xx年7月经鄂尔多斯市水务局批复,总概算33304.21万元。20xx年10月项目完成招投标工作,核定中标价26386.78万元,独立费用2571.63万元,计划市旗两级政府以8:2的比例配套投资,截止20xx年底工程已基本完工,完成投资2.62亿元。建设资金市级到位23897万元,旗级配套未到位。

2、黄河鄂尔多斯杭锦旗段标准化堤防风光互补项目工程

市政府安排在我旗奎素至毛不拉孔兑36.05公里高标准堤防进行亮化,并对独贵塔拉黄河大桥两侧各2公里及杭锦淖尔蓄滞洪区5公里共计9公里堤防背水面进行绿化,两项工程总投资4313.7万元。工程于20xx年9月份完成招投标并开工建设,年底已基本完工,其中36.05公里堤防亮化工程共安装风光互补路灯1055套,完成投资2469.68万元;9公里堤防绿化工程共种植各类灌木20.12万㎡,完成投资1036.43万元。该项目建设资金到位3000万元,路灯项目支付工程款2413.15万元,,绿化项目支付工程款516万元,发生独立费用70万元。

二、病险水库除险加固工程

巴音门肯水库除险加固工程新建溢洪道和输水洞。计划总投资569万元,其中国家投资450万元,自治区补助62万元,市旗两级配套57万元。工程于20xx年4月13日完成招投标工作,4月30日开工建设,11月20日全部完工。该项目建设资金已全部到位。现水库已开始蓄水运行,为巴音门肯嘎查近20xx亩弃耕地恢复耕种提供灌溉水源。

三、人畜饮水安全工程翻身湾村,独贵塔拉镇塔然高勒村、格点盖村,伊和乌素苏木巴音门肯嘎查、阿日善嘎查等10处饮水安全工程,完成投资889万元,解决8775人的饮水不安全问题,工程于7月4日完成招投标工作并开工建设,目前已全部完工并开始供水,工程建设资金有65万元未到位。

三、水土保持治理工程

市两级财政各配套50万元,工程已全部完工,财政资金200未到位。

大果沙棘造林、沙柳防护林种植,完成新增治理面积1.6km,完成投资63万元,其中国家投资50万元。

亚马士和白音森布尔沟小流域综合治理项目,治理措施主要以沙障、旱柳、柠条、羊柴种植为主,20xx年下达投资1133.74万元,截止目前共完成投资623.41万元。

四、牧区水利项目

锡尼镇,建设节水示范户30户,示范面积1528亩,完成投资155.4万元,其中国家投资100万元,地方及群众自筹55.4万元。

1.2万亩。20xx年在伊和乌素苏木和锡尼镇实施1.5万亩节水改造,投资868万元,其中自治区投资355万元,市政府投资360万元,旗政府配套及群众自筹153万元,工程于7月2日完成招投标工作,现已全部完工,财政资金到位555万元。

五、现代农牧业节水灌溉工程

,累计拨入财政资金1113.85万元。

六、防汛抢险抗旱资金

1、抢险工程

毛匠圪旦、芦团、刀图、奎素五处险工险段进行了抢险整治,共完成投资598万元,争取到上级防汛补助资金580万元,及时消除了险情,确保了安全度汛。

2、防旱抗旱资金

灾情,我局全力以赴,迅速组织力量抗旱减灾、生产自救、稳定民心,一是争取上级投资200万元,及时购置了抗旱机械及设备;二是争取资金515万元,在伊和乌素和锡尼镇等旱情相对严重的地区,实施了60余处小型应急抗旱工程,确保了群众饮水安全,最大程度地减轻了旱灾损失。

七、第一次全国水利普查项目

差旅费、普查设备、办公用品购置费及普查人员津贴。

综上所述,招投标制、合同制、监理制、政府监督制等管理制度,工程款支付执行严格的审批程序,重大支付实行集体决策制,以确保工程建设资金安全和高效利用。存在的主要问题就是部分财政资金未到位。

资金使用自查报告范文【篇4】

为了切实加强救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设资金的监管,确保专款专用。根据省民政厅《关于开展20xx年度全省城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》黔民函﹝20xx﹞59号、州民政局《关于认真做好20xx年度全州城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》州民函20xx36号和《关于对民政专项资金管理使用情况进行执法监察的通知》(州民发电[20xx]18号)文件精神,我局高度重视,把此项工作作为重要事项来抓,并对该项工作进行周密部署。现将自查情况汇报如下:

一、成立组织机构,落实工作责任

为确保救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设的自查自纠工作取得实效,我局成立了由分管副局长杨昌能为组长,各相关股室和各乡镇社会事务办负责人为成员的民政专项资金管理使用自查工作小组,认真开展自查工作。

二、政策落实和资金管理使用情况

(一)、城乡医疗救助制度落实情况

为了贯彻落实财政部、民政部关于印发《农村医疗救助基金管理试行办法》的通知(财社20xx1号),财政部、民政部《关于加强城市医疗救助基金管理的意见》(财社20xx39号),民政部、财政部、卫生部、人力资源和社会保障部《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》民发20xx81号文件精神,不断强化政府责任,完善医疗救助制度,创新机制,加强管理,促进服务,着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题,努力实现困难群众“病有所医”的目标。结合我县实际,县人民政府办公室下发了《关于印发镇远县农村医疗救助实施方案的通知》(镇府办20xx22号),县人民政府《关于在全县开展城市居民医疗救助制度试点工作的批复》(镇府函20xx76号),县人民政府《关于县民政局调整提高城乡医疗救助标准的`批复》(镇府函20xx107号)文件,从而使我县城乡医疗救助制度进一步完善,医疗救助工作进一步得到落实。

(二)资金管理情况

城乡医疗救助资金,主要用于城市、农村困难群众大病医疗救助、资金账目实行专项管理专款专用。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会、社区(居委)民主评议、乡(镇)人民政府审核、县民政局审批的原则。下发各乡(镇)城乡医疗救助资金都严格按照镇远县民政局、财政局印发《镇远县民政资金运行发放管理办法》(镇民发20xx4号)和《关于进一步明确民政发放资金相关财务手续的补充通知》(镇民发20xx13号)文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放,每次下发资金都必须将受助人员名单、标准、金额等进行张榜公示,坚持“四公开、一监督”的原则。

(三)资金使用情况

农村医疗救助资金使用情况:20xx年12月30日收到州财社字(20xx)102号文件拨款314万元,上年结余7、9866万元,20xx年12月10日收到上级州财社字(20xx)108号文件拨款314万元,20xx年农村医疗救助资金合计635、9866万元。20xx年发放农村医疗救助资金434、0853万元,救助8000户11693人,其中:发放农村住院医疗救助资金414、8093万元,救助20xx户20xx人,资助农低保对象参合资金19、276万元,救助5945户9638人。年末结余资金201、9013万元。由于州财社字(20xx)108号文件下拨的314万元我局于20xx年12月10日才收到文件,从而造成在账面上还结余201、9013万元,但实际上20xx年得到的农村医疗救助资金已用完。

城市医疗救助资金使用情况:20xx年州财社字(20xx)103号下拨我县城市医疗救助资金57万元,州财社20xx107号下拨我县城市医疗救助资金55万元,上年结余54、8652万元,20xx年城市医疗救助资金合计166、8652万元。20xx年发放城市住院医疗救助资金129、7145万元,救助486户486人,20xx年末结余37、1507万元。

城低保资金使用情况:20xx年1月至20xx年6月,上级共下拨我县城低保资金1351、64万元,支出城低保资金999、73万元,结余资金351、61万元。

农低保资金使用情况:20xx年1月至20xx年6月,上级共下拨我县农低保资金3911、23万元,支出城低保资金3514、58万元,结余资金396、65万元。

涌溪乡敬老院建设资金使用情况:

三、入户走访情况

根据局里的安排部署,我局组成两个工作组,分赴舞阳镇、大地乡对城乡医疗救助对象进行抽查(分别抽查20户),同时,走访了部分城镇居民和村民及村民代表,通过访问,群众反映较好,主要体现在救助对象、救助金额和程序都做到了民主公开,使更多群众了解医疗救助政策,使困难群众因病致贫得到国家大力支持,人民群众真正体会到党和国家的温暖。

四、存在问题和下步工作打算

我县医疗救助工作在县委、县政府的领导下,在上级业务部门的大力关心支持下,在有关部门的协调配合下,虽然取得一定成绩,但通过自查,还存在一些问题,主要有:

1、申请医疗救助对象由于个别家庭特别困难,虽然参加了医保或合医,但无钱交付医院押金或自付部份,造成没钱住院,就到私人珍所就医,由于没有正规票据无法核算,对救助工作带来困难。

2、由于我县大病救助标准按照省民政厅、省财政厅、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范完善城乡医疗救助制度的实施意见》(黔民发[20xx]51号)文件要求相比,还存在救助封顶线偏低。

通过自查,我县的救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金、敬老院建设资金在管理使用上,严格执行专款专用、重点使用和“四公开、一监督”的原则,无截留、挤占、挪用、

资金使用自查报告范文【篇5】

根据×纪发【20xx】×号文件精神要求,我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。现将自查检查情况报告如下:

(一)领导高度重视,确保组织机构建立到位

我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月5日,×××局专门召开了党政联席会议,传达了文件精神,要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性,决定成立由局长×××任组长,纪检书记×××、副局长×××任副组长,工作领导小组下设办公室,纪检书记×××兼任办公室主任,局财会科科长×××、监察室主任×××为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组,并下发《关于转发市纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》(××字[,细化工作内容,布置了×××局对局属单位检查安排,明确工作要求;形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责,分管领导具体抓的工作格局,

(二)加大工作力度,确保通知精神落实到位

为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长×××就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度,坚决堵塞资金管理漏洞,切实防范资金运行风险。党委书记×××要求相关人员要提高认识,遵守工作制度,强化规范化管理。通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育,做到廉洁自律,奉公守法,不断提高廉政意识。纪委书记×××亲自进行周密部署,带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查,重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。

(三)明确任务目标,确保自查工作内容到位

为了更好地落实文件精神,我局将文件内容进行细化列表,只要将细化表内容逐一对照检查进行填报,保证了文件精神要求全部落实具体事与人,有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目,同时要求主要单位必须成立相关领导机构,按照市局转发文件内容开展自查自纠,并将自查表和自查报告上报局领导小组;对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组,然后局领导小组由纪委书记×××带领小组办公室工作人员,对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实,确保在检查过程中不留死角,通知精神得到全面落实。

(四)严格监督检查,确保问题责任整改到位

×××局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠,后经×××局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全面检查,在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真履行岗位职责,对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日记账等严格要求制度要求。严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批,会计核算,会计凭证、票据合理性、规范性检查核算,资金管理、运行各环节做到合规、合法,是否严格按程序执行。并针对我局××企业的特点,在×××资金下拨发放、××销售货款回笼等相关环节,要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行,重申凡违反规定,给企业造成重大损失的,将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。对检查过程中发现问题,当即指出,要求立即纠正。在这次检查中各单位都能按照通知要求做好,但同样存在一些问题,内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象,已责成立即纠正;在印章管理上,由于银行要求备案留印多为两印章即可,但在实际工作中企业多为三人经办财务,我们认为设为三印章更为安全,即企业法人印章(行政部门管理)财务印章(财务负责人或会计管理)、出纳印章(出纳管理)。真正实行一人一印章管理制度。

(五)强化监管力度,确保职责制度落实到位

在检查过程中,纪委书记×××特别要求各单位要加强对财务人员进行扎实开展警示教育,强化财务人员法制意识、责任意识、廉政意识,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,筑牢抵御腐蚀的思想道德防线,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立资金管理安全是财务工作的“生命线”、“高压线”的观念,切实增强资金管理的安全意识。严格标准,选用政治可靠、清廉务实、业务熟悉的人员从事财务工作,对财务人员一经发现有赌博行为的,不论金额大小,一律先免职再处理。健全各项规章制度和工作程序,从制度和程序上严格规范、堵塞漏洞、消除隐患。做到资金的使用、管理、绩效考评等各环节把好关,建立事前审核、事中监控、事后检查制度,加强资金的监督管理;特别是对资金支出严格照章审核操作,实施资金管理使用阳光操作,严格照章操作,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。防止资金管理脱位,防止资金风险事件发生。

资金使用自查报告范文【篇6】

灾后重建资金使用情况自查报告

一、引言

灾害常常给人们造成巨大的伤害,无论是人身还是财产的损失都需要进行灾后重建。然而,灾后重建资金的使用情况一直备受关注,因为任何一分钱的挪用或滥用都可能对灾民和社会带来严重的影响。为了向公众展示我们灾后重建工作的透明度和良好的管理,特编写本次灾后重建资金使用情况自查报告。

二、背景

自去年发生XX地区XX灾害以来,政府迅速行动,调拨大量资金用于灾后重建工作。这些资金主要用于恢复和重建受灾地区的基础设施,包括房屋、学校、医院等。此次自查报告的目的是审查灾后重建资金的使用情况,确保其合法、合规并为受灾地区带来最大的效益。

三、使用情况

1. 资金分配与使用

根据灾后重建规划,政府将资金按照受灾地区的损失程度进行分配。特别关注高风险区域和特殊困难群体的需求,确保资金在最需要的地方得到合理分配和使用。

2.项目选择与实施

在资金分配后,政府经过详细论证和评估,精选出一系列恢复和重建项目。这些项目旨在提高灾后受灾地区的城乡基础设施,帮助灾民走出困境并尽快恢复正常生活。在项目实施过程中,政府严格遵守法律法规和工程质量要求,并积极吸纳社会各界的意见和建议,确保项目进展顺利和高效。

3. 资金监管与审计

政府成立专门的组织机构负责监管资金的使用情况。这些组织机构制定了一系列严格的资金使用管理办法,确保资金用于合法合规的用途。同时,政府定期请第三方独立机构进行财务审计,对资金的使用情况进行全面监督,确保公众的知情权和监督权。

四、效果与建议

1. 效果展示

通过灾后重建资金的使用情况自查,我们有理由自豪地宣布,大部分资金得到了合理的分配和使用,项目的实施有力地帮助灾民恢复生活。受灾地区的基础设施得到了重建,人们的安居乐业水平得到了提升。

2. 涉及反思和建议

虽然灾后重建资金使用情况总体上是令人满意的,但我们也意识到一些不足之处。这主要表现在透明度和信息公开方面。我们应进一步加强对资金使用情况的公开,让公众更清楚地了解资金的流向和使用效果。同时,应建立更加严格的内部管理制度,确保资金使用的合法性、公正性和透明度。

五、结论

本次灾后重建资金使用情况自查报告充分展示了政府在灾后重建工作中的努力与成果。我们重视并遵守相关法律法规,确保资金合法、合规的使用,实现了恢复和重建的目标。然而,我们也不断思考如何进一步提高管理水平和资金使用效益,以更好地服务于受灾地区的群众。

我们欢迎公众对本次报告的反馈和建议。只有通过公众监督和各界的支持,我们才能进一步提升灾后重建工作的质量和效果,为受灾地区带来更多的希望和光明。

(备注:本篇文章仅为模拟,实际情况可能有所不同。)

资金使用自查报告范文【篇7】

官店中学教育专项资金自查报告

根据西府办发[2013]145号文件精神,结合县教育局指示并结合我校科学局的实际情况,进一步落实中央惠农惠农工作。基金实施管理政策,我校农业效益基金自查报告如下:

I.接到通知,管理计划,宣传,建立机构:

1.学校领导高度重视,成立了校长许庆中任组长,分管副校长任副组长,下设后勤、财务领导小组。

2.我校对人民群众的经济福利有两种:一是农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生的生活补助; 二是营养改善计划。

二。农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金自查情况:我校严格执行全国贫困寄宿生生活补助相关制度。具体程序如下:

2. p>1.申请。 学校根据学生的申请和规定的资助条件组织各班,精心安排,确定对象,报学校领导班子审核,初步制定每个班的资助名额和对象,并组织填写《义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助金》。审批表》,审批表须经村委会、主管部门审核,并加批注并盖章。 2.审核。各班审核后提交审核组在收到班级提交的学生申请后,将根据资助情况,结合学生日常消费行为,认真评估,制定获奖对象。 3.公示。学校将在不少于7个工作日内公示全校受资助学生名单,公示内容包括公示时间、总人数资助学生人数及名单、资助金额、家庭困难原因、举报投诉电话。 4.申诉。公示期间,如果老师或学生的父母(监护人)有ob异议,可以有效地向学校提出复议。审核组在收到复议请求后,必须迅速做出反应,协调好。 5.重新评估:有异议的学生将根据实施制度进行重新评估和调整,评估组签字。 6。报告。 在公示无异议后,学校教务处填写《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助统计表》,并报送生活补助学生名单及统计数据。表(一式两份)提交给县援助办公室。

7.提供生活补助。 《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助统计表》发给持签学生,并由班主任签字,交食堂工作人员.生活费领取后,由综合办及时发放。配送方式有现金配送和食堂收费卡两种。 7、8年级收卡学生通过充值方式发放,9年级学生自行领取,在学生信用卡号或邮政卡号上盖章,或家长(监护人)在总务处,凭户口簿。 (见附表)

8.文件管理。 学校应集中整理归档有关文件、学校工作组织、工作制度、学生申请表、《审批表》、《名册》、发放生活费凭证和表格,并由专人管理和保存.

9.发放期间存在的问题:2012年“125元生活费上涨”来得太晚,2013年春季学期才实施。另外,部分学生转学或辍学,给发放工作带来困难; 部分九年级的学生因为在中等职业学校就读,所以不上学,分配困难。之后,将通过村校和村干部同学的宣传和帮助发放(见征集表)。 2013年春季,贫困寄宿生生活费也按时发放。有学生签名表、照片、收费卡记录和签名。所有材料都交给县资助中心。

10.毕业生卡余额的处理:我校规定,即将毕业的寄宿生和转校生的卡余额将退还给学生。现在,2013年6月毕业的学生已经完成了中考。退款(见附表说明)将从今天开始退还给未来的部分即将毕业的寄宿生。

11.有的寄宿生卡上余额较大,有的寄宿生安排不当,提前用光了卡上的钱。

三.营养改善计划资金自查

我校严格按照膳食计划提供膳食,不随意调整膳食种类、配餐量等行为,确保为学生提供质量、数量、质量均等的营养食品。 价值。 落实专项资金,全部用于学生营养改善。 有时县城配送不及时,食堂外补; 有时办证、票证不及时,信息不规范。

官甸中学

2013年8月27日

资金使用自查报告范文【篇8】

根据《四川省中医药管理局关于开展省财政20xx年度中医药专项资金绩效评价工作的通知》(川中医药办发〔20xx〕73号)文件要求,我院就该项目的专项资金的使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下:

一、基本概况

近几年来国家惠民政策使广大人民群众受到了政府恩惠,尤其中医药事业的发展受到国家的大力支持,我院领导高度重视此次中医药专项资金督查工作,及时成立了自查工作领导小组,由院长担任组长,分管副院长任副组长,各相关科室人员为成员的中医药专项资金执行情况自查领导小组;我院在20xx年开展中医药专项项目建设1个重点专科专病建设(骨伤科),共涉及资金数10万元。

20xx年专项资金10万元,无其他配套资金,资金主要用于骨伤康复科办公设施设备采购,截止20xx年8月,资金已投入使用84896元,未使用资金15104元。

自项目实施以来,通过项目资金极大的完善了骨伤康复科设施设备,在诊治病患上取的了良好的效果,使骨伤康复科发展能力得到进一步加强。

二、项目执行情况

我院在使用专项资金过程中进行了专项的.会计核算、专项资金单独核算;建立了科学合理的资金管理制度体系;资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行;资金分配的各个环节和有关内容合理到位,没有存在虚报项目骗取专项资金的情况;没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况,没有用于弥补人员经费或用于其它活动;没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况;专项资金使用效益情况,要始终坚持从讲政治的角度,充分认识专项资金的重要性和特殊性,以高度的责任感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

三、自查自评情况

通过自查我院在专项资金使用过程还存在一定的不足;主要是项目预算执行不够规范,项目准备不够充分;项目资金预算不够完整,一些经费没有列入项目预算;制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定或办法。

通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行,强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善各项报批程序,做好项目前期工作;

4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。以上是我院20xx年中医药专项资金到位、使用及其效益情况。我院对专项资金的使用上都按照规定用途使用,严格按照有关文件,没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况,各项支出均符合国家有关规定,在今后的工作中我院将进一步加强专项资金使用监督,促进专项资金的规范管理,提高专项资金的使用效益,继续严格管控项目专项资金的使用情况。

资金使用自查报告范文【篇9】

湖南工贸技师学院创办于电气工程系、机械工程系、装饰工程系、经贸物流系等五个教学系,开设模具、机电、焊接等示范专业为主的骨干专业群和以室内装饰设计、电子商务、工业机器人和中航工业、中联重科、格力电器、远大集团、北京汽车、广汽菲克等知名大型企业建立了深度合作关系,合格毕业生均能实现高质量就业。

为进一步提高我院就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性,确保各项就业补贴政策落实到位,根据市人社局、财政局相关文件要求,现对20xx-20xx年就业专项资金的使用管理情况进行了认真全面自查,现将情况报告如下:

一、 资金收支情况

改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面。

2、20xx年度省级高技能人才培训基础能力建设,省级财政补助500万元;其中,20xx年度省级高技能人才培训基础

能力建设支出改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面。项目建设尚未到期,

截止20xx年1-3月开支15.14万元,总开支达到404.25万元,余95.75万元。

改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面。

改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面,余0.95万元。

改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面。本款为20xx年拨款 。建设期在20xx年,截止20xx年1—3月,已开支33.98万元,余66.02万元。

课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。

课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。

8、20xx年省精品专业专项资金补贴,省级财政补助60万元,支出达50.57万元,该项支出用于20xx年度人才

培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面,余9.43万元,数控铣工专业还在建设期内。

改造和维护 ,实训耗材 ,教师提升培训,课程设置和教材开发等方面。

综上所述,20xx—20xx年度就业专项资金省级财政补助共计620.00万元,市级财政补助共计645.17万元,省级财政预算安排共计280.00万元。20xx—20xx年度就业专项资金支出共计1404.53万元。余140.64万元,20xx年还是高技能人才培训基地和精品专业建设期。

从自查的情况来看,学院领导高度负责,认真组织实施项目规划设计编制工作,专项资金管理和使用规范。专项资金为我院的高技能人才培养提供了支持,为高技能人才培训作出了积极贡献。

二、存在问题:

1、项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。

2、项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。

3、制度仍有待进一步健全,监督力度还可加大。

三、整改措施:

1、 完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、 严格预算执行,强化预算监督管理。

评审、报批程序,做好项目前期工作。

4、 加强监督,提高资金使用效益。

20xx年4月27日

资金使用自查报告范文【篇10】

财政专项资金使用自查报告

一、总体情况

本报告是针对我单位在2020年度财政专项资金使用情况进行的自查报告。我单位是一家生产型企业,主要经营机械加工业务,是国内知名的机械加工企业。2020年度,我单位共获得财政专项资金100万元,主要用于技术改造等方面。

二、使用情况

(一)资金使用情况

在2020年度,我单位按照相关管理要求,对获得的财政专项资金进行了精细化管理,将资金用于技术改造、设备更新、人员培训等方面。具体使用情况如下:

1、技术改造:我单位通过引进先进设备,改善生产流程,优化生产效率,提高产品质量。共投入专项资金50万元,实现技术改造。

2、设备更新:我单位对老旧设备进行了更新改造,实现了设备升级,大幅提升了生产能力和效率,共投入专项资金30万元。

3、人员培训:我单位注重人才培养,通过专项资金对员工进行了专业技能和岗位培训,实现了人员能力提升,共投入专项资金20万元。

(二)管理情况

我单位财务部门审查严格,对专项资金使用进行了严密的审核,保证资金使用符合相关政策和规定。同时,我单位建立了流程规范、责任明确的管理制度,落实专人管理、专款专用的原则。在使用资金过程中,我单位还进行了现场核查、定期汇报等监管措施,对专项资金使用情况进行了严格监督。目前,我单位的财务专项资金使用情况符合相关政策、规定和审计要求。

三、存在问题

在自查中,我单位也发现了一些使用专项资金方面存在的问题:

1、资金使用的重心偏向设备更新和技术改造,人员培训投入不足。

2、对资金使用过程中的细节问题没有及时的记录和备案,不便后期跟踪审计。

3、在使用资金过程中,一些资金交易没有得到准确的记录和交款凭证,不太便汇报和追溯问题。

四、整改措施

1、进一步加强人员培训,优化人才管理,提高人员培训投入,特别是优秀人才的培养。

2、建立起严密的记录和备案机制,对所有的专项资金交易、资金使用和流转进行准确、详细的记录和备案,方便后期审计和追溯问题。

3、进一步健全审核机制,严格审核专项资金交易和流转的凭证、票据和单据,特别是项目实施计划、年度专项计划和年度报表等凭证。

五、结论

本次自查得出,我单位在2020年度财政专项资金使用方面基本符合相关政策要求,但仍存在一些问题和不足。我们会进一步加强管理,优化工作流程,确保专项资金使用更加规范、透明。同时,我们也希望相关政策部门、审计机构和其他相关方门多加关注和监管,有效减少专项资金使用中的失误和违规行为,维护了专项资金使用的规范性和公正性。

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