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小金库治理自查报告精选8篇

小金库治理自查报告

格式:DOC上传日期:2023-11-30

小金库治理自查报告精选8篇

2023-11-30 21:19:01

【#实用文# #小金库治理自查报告精选8篇#】通常来讲,有付出就会有收获,当一项事情结束时。我们一般都需要写报告,优秀的报告,能让我们在下阶段工作中做到趋利避害。栏目小编花费很多时间为您编辑了“小金库治理自查报告”,希望这个信息能够对你有所启示如果你觉得不错请分享给身边的人!

小金库治理自查报告 篇1

按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下:

领导重视,深入动员。局党组高度重视,按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治

理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。

认真自查,及时上报。 按照《通知》的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐败,反腐败工作进一步得到提高。

小金库治理自查报告 篇2

一、认真学习,提高认识

本次“小金库”专项治理是中共中央、国务院统一安排的专项清查,是深入落实科学发展观,推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革,规范收入分配秩序,完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理,完善单位内部监督机制的重要契机。

我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开,学校领导班子高度重视,加强管理,认真组织开展本次治理工作,通过治理“小金库”,严肃财经纪律,严格规章制度,特别是加大内部管理控制力度,堵塞管理环节漏洞,把各项财务收支纳入正常渠道,从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。

按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求,由行政“一把手”总负责,成立治理“小金库”工作小组,切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”,把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

三、明确要求,重点治理

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进行了通报,并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善

在专项治理工作期间,学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组,指导、督促自查工作,验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行,我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间,组织力量深入开展调研,定期听取专项治理工作进展情况汇报,通报有关事项,研究处理重大问题,加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究,在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策,推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。制定整改措施,实事求是地落实整改责任,要适时地健全制度,堵塞漏洞,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

小金库治理自查报告 篇3

“小金库”专项治理自查问卷

(本问卷请在2009年6月10日前交到“小金库”专项治理和财务检查工作办公室)

为了更好了解贵科室对本次“小金库”专项治理和财务检查工作的认识与工作开展情况,先对贵科室进行问卷调查,感谢您的填写。 请在正确的答案代码处打“√”

1、 贵科室是否已经就“小金库”专项治理的开展,在全科周会上传

达了本次检查工作的相关文件及精神,是否能做到做到人人知晓?

(A)、已做到(B)、暂未传达

2、 贵科室是否按照要求,专门召开科室科务会,组织科务成员认真

学习上级和本院印发的关于“小金库”专项治理的有关文件?

(A)、已安排学习(B)、暂未安排学习

3、 贵科室是否已经严格对照本院印发的相关补充资料开展自查?

(A)、已安排自查(B)、暂未安排自查

4、 贵科室是否对“小金库”的定义,完全理解?

(A)、完全理解(B)、一知半解(C)、完全不理解

5、 是否明确本次“小金库”专项治理自查自纠阶段截至2009年6月

底?

(A)、已知道(B)、不知道

6、 是否知道在本次“小金库”专项治理工作,对自查自纠发现的问

题与被检查发现的问题,其处理政策及力度是不同的?

(A)、已知道(B)、不知道

7、 贵科室除了在我院财务科设立科室基金以外,还有没有以科室某

个人的名义开立存折管理科室的经费?

(A)、没有(B)、有,涉及金额_________

8、 贵科室除了在我院财务科设立科室基金以外,还有没有把科室经

费以现金的形式交给科室某个人保管?

(A)、没有(B)、有,涉及金额_________

*凡是上面第6题或第7题选择了(B)项的,请问贵科能否向“小

金库”专项治理工作领导小组报告这些经费的来源和开支明细清单?

(A) 完全可以 (请上交此问卷时,上交相关材料)

(B) 可以,但需作出解释(请上交此问卷时,上交相关解释材料)

(C) 不可以,原因_______________________________________

承 诺 书

我们向“小金库”专项治理工作领导小组承诺:我科室经过严格自查,除了已经向“小金库”专项治理和财务检查工作办公室报告的信息以外,没有任何隐瞒、虚报科室“小金库”的事项。

科室负责人签名:

科室护长签名:

科室盖章:

日期:

小金库治理自查报告 篇4

堰九校报字„2014‟29号 签发人:罗大义

西乡县堰口镇九年制学校

关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的自查报告

西乡县教育体育局:

根据西乡县财政局和西乡县审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知【西财发(2014)98号】,我校认真开展了深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、副校长、总务主任兼学校报帐员为成员的治理“小金库”工作领导小组,具体由总务处负责此次专项治理工作。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,参会人员迅速向学校领导汇报了会议精神,学校领导高度重视,召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、对照要求,认真清查

按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的七大项,逐一地进行了认真细致的清查。

1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题,没有单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、预算支出管理情况。我校遵循先有预算后有支出的原则,支出严格执行财政国库集中支付规章制度要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。无虚- 23

小金库治理自查报告 篇5

为确保“小金库”专项整治工作的全面开展和顺利实施,根据《关于在全市进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》文件要求,我台结合工作实际,立即开展了“小金库”自查自纠专项整治工作。现将有关情况报告如下:

我台按照文件要求,成立了《市广播电视台“小金库”专项整治工作领导小组》和《市广播电视台“小金库”专项整治工作领导小组办公室》,台党委书记、台长朱晓阳同志任组长负责全台专项整治工作,分管组织人事、纪委和财务领导任副组长负责监管和监督责任,具体抓全台专项整治工作;组长朱晓阳同志亲自召开部门负责人工作会议,部署全台“小金库”专项整治工作;同时,要求台属18个部门、广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校分级负责管理,一级抓一级,层层抓落实,确保专项治理工作不走过场、不走形式。

为了更好地开展“小金库”专项整治工作,结合工作实际,制定印发了《马鞍山市广播电视台开展“小金库”专项整治理工作的实施方案》,方案对专项整治范围、内容,时间节点进行了明确,要求台属各部门、广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校严格按照本台方案中有关规定统一实施,认真开展好自查自纠工作,不得隐瞒、虚报,一经查实将追究当事人责任和部门领导责任。

按照全市“小金库”专项整治工作部署,20xx年6月23日,在台主楼一楼公示栏中公开“市广播电视台‘小金库’清理检查情况承诺书”和“市广播电视台‘小金库’专项整治自查自纠情况统计表”;同时,在马鞍山声屏网站开设专栏公布“市广播电视台‘小金库’专项整治举报电话和电子邮箱”,接受广大职工监督。

此次“小金库”专项整治重点是对截至自查自纠情况统计表填报日,各部门违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入整治内容进行自查自纠。内容如下:

(一)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”

我台无行政执法权,不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”现象。

(二)用资产处置、出租收入设立“小金库”

我台严格执行市财政局国有资产管理规定,在资产处置时严格处置程序报市财政局审批,方可处置资产;对国有资产出租出借管理,严格报市财政局审核备案,方可对外进行招租,签订国有资产租赁合同,要求承租方将租金收入汇入市财政局指定账户。我台不存在用资产处置、出租收入设立“小金库”。

(三)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”

1、会议费。20xx年至今,我台无承办任何工作会议,无会议费列支。

2、劳务费。20xx年至今,我台按照实际发生的劳务事项列支劳务费,主要为承办市委、市政府交办的重大活动以及自办活动等,需支付技术人员现场录播劳务费。

3、培训费。20xx年至今,我台严格按照实际培训课目支付培训费,在培训期间无转嫁、摊派培训费用或向参训人员乱收费等,未借培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游以及在培训费中列支公务接待费与培训无关的支出等。

4、咨询费。20xx年至今,我台结合广电经营需求,聘请华冶律师事务所担任我台法律顾问所列支的咨询费。

以上四项费用支出,我台没有套取资金设立“小金库”现象。

(四)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”

我台经营收入为广告非税收入和国有资产有偿租赁使用收入,以及国有资产处置和国有资本经营预算等。收到广告代理公司上缴广告费全额上缴至市财政局非税收入专户;国有资产出租出借管理都严格按照市财政局国资办有关要求履行了报批手续,国有资产有偿租赁使用收入也全额上缴财政指定;国有资产处置以及国有资本经营预算管理严格按照市财政局有关文件要求执行。所有账务处理按规定进行核算,无私自设立“小金库”账簿。

(五)虚列支出转出资金设立“小金库”

20xx年,我台结合内部机制改革,及时对资金支付进行严格管控,制定了《市广播电视台资金支付流程管理暂行办法》,单笔资金支付需经六道审批程序,分别为:经办人、经办部门负责人、经办部门分管领导,财务审核,财务分管领导和主要领导签字审批后,出纳会计方可支付,缺一程序,出纳会计不予支付。同时,我台对2万元以上大额资金支出,必须经台党委会研究决定后,方可执行。我台无虚列支出转出资金设立“小金库”。

(六)以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”

我台向市财政局非税收入管理局领购财政票据时,要出具非税收入管理领购证,目前使用市财政票据为《安徽省行政事业单位资金往来结算票据》,往来结算票据主要为收取水、电费,同城往来结算款项等,一般缴款书主要为上缴广告非税收入;通过自查没有非法印制票据、转让、出借、串用、代开票据,没有伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为发生。

我台自20xx年10月1日实施营改增以来,为一般纳税人,在市国税局领购票据为安徽省增值税专用发票、安徽省增值税普通发票,此发票随金税盘才能领购,故不存在有假的发票现象。所有票据领取和使用实行专人管理。

(七)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”

20xx年,我台根据“马机编办(20xx)9号”,将原市转播台和广播电视报社并入我台管理,为我台内设机构。我台原有下属单位全部为内设部门,账务核算为一套账,不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。马鞍山广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校为独立法人且独立核算,故不存在上述情况。

(八)其他违法违规违纪设立的“小金库”

自20xx年5月全市“小金库”专项治理后,我台高度重视此项工作,从20xx年8月12日起,台各账户资金全部收缴至市财政局国库集中支付中心往来资金户统一管理。经核查,近几年来,我台规范管理且严格使用往来资金,没有其他方面违法违规违纪设立“小金库”。

按照“小金库”专项整治工作安排,自7月1日起,我台将转入专项整治重点检查阶段,积极配合市“小金库”专项整治工作小组办公室来台进行检查指导。

小金库治理自查报告 篇6

为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了“小金库”专项治理自查自纠工作,工作情况总结如下:

我校属于二级核算会计单位,每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组,负责进行“小金库”治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大意义,认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

3、落实举报制度。

治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照“七种”表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。

3、严格按照现金管理有关规定执行,采用少量的备用金,严禁设“小金库”,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。

4、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动,对1月以来的所有收入,支出及各类账户进行了认真细致的清查,通过清查,我校没有发现上述违纪违规的问题,没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

5、在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。

小金库治理自查报告 篇7

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通.

小金库治理自查报告 篇8

根据徐汇区纪律检查委员会、徐汇区监察局、徐汇区财政局、徐汇区审计局“徐纪〔〕9号”文件,学校高度重视“小金库”专项治理工作,于6月17日下午召开专题行政会议,进行思想发动,政策宣传,共同学习文件,深入认识文件精神、检查范围、专项治理的内容、重点要求等,明确自查工作和时间节点,

经行政负责同志深入年级组、教研组、各处室等认真自查,我校没有“小金库”行为。没有违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”;没有资产处置、出租收入设立“小金库”;没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;没有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;没有虚列支出转出资金设立“小金库”;没有以 等非法票据骗取资金设立“小金库”;没有转移资金设立“小金库”;更没有利用“小金库”资金发放津补贴的行为。学校按照本市《关于印发〈上海市预算单位银行账户暂行办法〉的通知》的规定开设银行账户,按照国家及本市有关财政票据的'规定管理和使用财政票据,

对以上自查结果,学校召开“两委会”进行了通报,并在此基础上组织相关部门同志填写《徐汇区教育系统治理“小金库”自查情况表》、《单位“小金库”自查自纠情况报告表》、《银行账户清理自查表》和《上海市财政票据使用情况表》,学校校长、书记、支委纪检委员、会计、报帐员等同志在《治理“小金库”自查情况表》上承诺签字,确保上报材料的真实性。

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