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项目实施自查报告

项目实施自查报告

格式:DOC上传日期:2024-09-07

项目实施自查报告

2024-09-07 08:42:23

【#实用文# #项目实施自查报告#】时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧,以下是小编帮大家整理的工程项目部质量工作自查自纠工作总结,欢迎阅读与收藏。

项目实施自查报告 篇1

一、引言

在过去的工期内,为确保工程质量的稳定和持续改进,我工程项目部开展了一系列自查自纠工作。通过严格遵循质量标准、执行质量控制措施以及及时整改发现的问题,我们取得了显著的成效。现将本次自查自纠工作进行总结,以便更好地指导后续工作。

二、自查自纠工作概述

本次自查自纠工作主要围绕以下几个方面展开:

1. 质量管理体系建设:检查质量管理体系文件的完整性、有效性和适用性,确保质量管理体系与实际工作紧密结合。

2. 施工过程质量控制:对施工过程中的.关键工序、隐蔽工程等进行重点检查,确保施工质量符合设计要求和相关标准。

3. 原材料与设备检查:对进场的原材料、构配件和设备进行质量检查,确保其符合设计要求和相关标准。

4. 质量记录与文档管理:检查质量记录的真实性、完整性和可追溯性,确保质量信息得到有效传递和保存。

三、自查自纠工作成果

经过本次自查自纠工作,我们取得了以下成果:

1. 质量管理体系得到进一步完善,各项质量管理制度得到有效执行。

2. 施工过程质量控制得到加强,关键工序和隐蔽工程的质量问题得到有效控制。

3. 原材料、构配件和设备的质量合格率明显提高,减少了因材料问题导致的质量问题。

4. 质量记录与文档管理更加规范,质量信息得到有效传递和保存。

四、存在的问题与不足

在自查自纠过程中,我们也发现了一些问题和不足:

1. 部分员工对质量管理体系的理解不够深入,执行力度有待加强。

2. 在施工过程中,部分工序的质量控制措施执行不够严格,存在质量隐患。

3. 原材料、构配件和设备的进场检验工作存在疏漏,需加强监管。

4. 质量记录与文档管理的信息化水平有待提高,以更好地支持质量追溯和数据分析。

五、改进措施与建议

针对存在的问题和不足,我们提出以下改进措施和建议:

1. 加强质量管理体系的培训与宣传,提高员工对质量管理体系的认识和执行力度。

2. 严格执行施工过程的质量控制措施,对关键工序和隐蔽工程加强检查和验收。

3. 加强原材料、构配件和设备的进场检验工作,确保质量合格后方可使用。

4. 推进质量记录与文档管理的信息化建设,提高质量追溯和数据分析的效率。

六、总结与展望

本次自查自纠工作为我们提供了一个全面审视工程质量管理的机会。通过发现问题、分析问题、制定改进措施并执行落实,我们有效提升了工程质量管理水平。展望未来,我们将继续加强质量管理工作,确保工程质量的稳定和持续改进。同时,我们也期待与各方合作伙伴共同努力,共同推动工程质量的不断提升。

项目实施自查报告 篇2

自20xx年1月,我公司严格按照集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作相关文件精神和统一部署,围绕自查自纠工作的重点问题,积极做好学习宣传、建立长效机制等工作。尤其在“回头看”工作阶段,更是加强领导,抓住重点,落实责任,使自查自纠工作取得了一定的成效,现将相关内容报告如下:

一、领导重视、全面部署,形成良好氛围

元月上旬,我公司即召开全体员工会议,要求广大员工重新认真学习集团公司《开展不正当交易自查自纠工作实施意见》,扎实有效地推动自查自纠工作有效开展。成立了以经理和书记为组长的监理公司开展不正当交易行为自查自纠工作领导小组,设立、公示举报电话,并制定了监理公司《开展不正当交易行为自查自纠工作实施方案》,对自查自纠工作的目的意义、总体要求、指导原则、方法步骤、长效机制、活动开展的效果及相关要求做了全面、详尽的安排和部署,坚持每周学习制度,组织职工学习中央、华北电监局、集团公司关于开展自查自纠工作的有关文件,活动至今,共

开展系统学习5次,同时还通过多种途径对职工开展宣传教育,使广大职工充分认识开展自查自纠专项工作的重要性和必要性,提高各部门的各项目监理处开展此项工作的自觉性,积极营造了开展自查自纠工作的良好氛围,为活动的全面开展奠定了坚实的基础。

二、深入基层、结合实际,按方案认真开展自查

围绕“标本兼治、实行综合治理,统筹谋划部署,稳步有序推进,明确工作重点,解决突出问题,严格把握政策,维护发展大局”的指导原则,按照上级会议精神和自身工作实际,我公司组织干部深入监理一线,调查了解、广泛听取职工意见,对不正当交易行为进行自查自纠,重点自查自纠监理人员吃、拿、卡、要并利用职权为施工单位大开绿灯等行为,重点排查监理处大宗物品采购、大宗资产处置等商业贿赂案件;重点加强对内部控制、资本约束管理、财务收支管理、资产的构建和劳动用工以及合规文化和商业道德建设的长效机制建设进行自查。并将自查结果以自查统计形式每月及时向公司治理商业贿赂领导小组汇报,为掌握公司商业贿赂治理工作,提供了翔实的第一手资料。

三、多渠道、全方位,治理工作有条不紊

采取多种形式,防止走过场,加大案件排查力度,严肃查处不正当交易行为案件。设立和完善了信访举报制度,利用各种途径掌握案件线索,充分发挥信访举报网络的作用,

公布投诉、举报电话、设立举报箱,拓宽举报渠道。鼓励内部人员和相关兄弟单位举报投诉,充分调动和发挥职工群众举报不正当交易线索的积极作用,形成自查自纠工作合力,积极与有关部室和监理处加强沟通和配合,构建自查自纠信息交流平台。着眼解决深层问题,我们还派专人在互联网上搜集相关资料和相关知识,使干部职工不仅仅限于了解相关文件、知道自查自纠行为的字面含义,而且使他们深刻理解自查自纠行为的特点、具体表现形式以及相关法律规定,积极运用典型案件开展法制宣传和警示教育,使公司上下筑牢思想道德防线,增强自觉抵制商业贿赂意识。

四、无投诉、零举报,自查成果证明公司健康稳步发展

通过自查自纠专项工作尤其是回头看工作的开展,从自查的情况看,我公司内控制度能够覆盖监理工作的全过程,各项工作均能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得业主及建设单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为;也无业主、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向公司的工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

五、完善制度、建立长效机制,为企业健康发展护航

从前段时间开展工作情况上看,我们认识到自查自纠专项工作将是一项长期和严肃的管理工作,也是企业持续健康

发展的内在需求,目前不正当交易行为和商业贿赂没有发生并不代表将来也一定不会发生,需要在今后的工作中防微杜渐,不断完善制度、建立长效机制,要建立自查自纠的长效机制,重点抓好以下几方面工作:

一是牢固树立科学发展观,倡导以“八荣八耻”、廉洁从政为主要内容的社会主义荣辱观,公司上下要坚决摒弃重发展轻管理、重规模轻内控的倾向,纠正片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而忽视风险进行不正当交易的问题,要实行科学有效的绩效考核办法,加大对违法违规等案件及其责任人的查处追究力度,营造遏制不正当交易行为的良好内部环境。

二是加强操作风险管理。全体员工要将自查自纠与案件专项治理工作相结合,把公司财务管理作为一项常规性工作来抓,切实降低案件发生率,提高案件内查发现率和堵截率,巩固案件专项治理成果。

三是要结合廉政文化和商业道德建设,要求员工树立诚信经营、公平竞争、廉洁从政的意识和行为规范,提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识,改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念。

四要积极配合集团公司治理商业贿赂领导小组开展工作,按期及时报送治理商业贿赂自查自纠工作统计报表及其它工作。

五是要把开展不正当交易行为自查自纠工作与党风廉政和构建与预防腐败体系结合起来,增强党员干部和企业法制意识和法制观念,健全反腐倡廉制度,形成自查自纠工作合力,为企业的健康、快速、稳定发展保驾护航。

项目实施自查报告 篇3

一、工作背景

为了进一步提升工程项目部的质量管理水平,确保项目质量目标的顺利实现,我们近期开展了质量工作自查自纠活动。本次工作旨在通过自查自纠,找出质量管理中的短板和漏洞,为项目的顺利进行提供有力保障。

二、自查自纠实施过程

1.制定方案:明确自查自纠的目的、范围、方法和要求,制定详细的实施方案。

2.宣传动员:通过会议、培训等形式,向项目部全体员工宣传自查自纠的意义和重要性,提高大家的参与积极性。

3.全面检查:按照实施方案,对项目部各项质量管理工作进行全面检查,包括质量管理体系、质量计划、质量记录等方面。

4.发现问题:在检查过程中,认真记录发现的问题,并对问题进行分类整理,分析产生的原因。

5.制定措施:针对发现的问题,制定相应的整改措施,明确责任人和整改时限。

6.整改落实:责任人按照整改措施进行整改,确保问题得到及时解决。同时,对整改过程进行跟踪监督,确保整改效果。

三、自查自纠成果

1.发现了项目部在质量管理方面存在的`不足之处,为今后的改进提供了方向。

2.通过整改措施的落实,解决了一批影响项目质量的问题,提高了工程质量水平。

3.增强了项目部员工的质量意识,形成了全员参与质量管理的良好氛围。

四、反思与展望

虽然本次自查自纠活动取得了一定的成果,但也存在一些不足之处。在今后的工作中,我们将继续加强质量管理培训,提高员工的质量意识和技能水平;同时,完善质量管理体系,确保各项质量管理制度得到有效执行。此外,我们还将加强对施工过程的监控和检查力度,及时发现并解决潜在的质量问题,确保项目质量的稳定提升。

展望未来,我们将继续深化自查自纠工作,形成常态化、制度化的质量管理机制。通过持续改进和创新,不断提升工程项目部的质量管理水平,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

项目实施自查报告 篇4

照县委、县政府的安排,我乡再次开展自查清理“小金库”及违规发放津补贴工作,根据文件要求,结合我乡实际,现就自查情况报告如下:

一、高度重视

乡党委、政府高度重视,充分认识到清理“小金库”和违规发放津补贴的重要性,把该项工作作为开展党的'群众路线教育实践活动的重要抓手,成立了党委书记、乡长任组长,纪委书记任副组长,财政所工作人员为成员的自查工作小组。

二、扎实开展

(一)清理设“小金库”情况

重点围绕“清理内容”开展清查工作,对各类账户、票据进行认真细致的清查,均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

(二)清理违规发放津补贴情况

一是没有巧立名目乱发钱物,自行提高津补贴标准;二是没有超标准缴存住房公积金;三是没有借重大活动筹备或节日庆祝之机变相向职工发放钱物、有价证券或与活动无关的实物;四是没有私设“小金库”,使用“小金库”款项发放津补贴;五是没有利用职务便利或职务影响,违反规定在其他单位领取津补贴。

三、自查自纠

经我乡再次进行自查自纠,结果如下:

1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。

2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在违规购置公务用车及违规支出运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。

3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。

4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。

5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规。

6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。

7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。

项目实施自查报告 篇5

根据xxx纪发〔20xx〕xxx号文件精神,为全面贯彻落实中央纪委《关于印发为确保此次自查自纠工作顺利开展,我局对规范津贴补贴工作高度重视,认真组织全局干部职工认真学习文件精神,将干部职工的思想认识统一到党中央和国家要求的高度上,同时从各科室抽调业务骨干组成专项自查小组,对单位是否存在违反规定发放各种补贴、奖金的行为进行清理和自查,明确了责任要求,确保工作落到实处。

二、依法依规,严格执行

根据文件精神,我局认真对照规范工作总体要求,于20xx年xx月xx日至xx月xx日对单位津贴补贴发放情况进行全面自查。在自检自查工作中,没有违反规范津贴补贴各项规定,并做到了应归并的项目一律归并,严格按照政策规定执行。具体执行情况如下:

(一)津贴补贴项目和标准情况。经查,我局始终严格规范公务员的工资,除了按中央和国务院明确规定正常发放的津贴补贴外,没有自行新设津贴、补贴、奖金项目;没有自行提高其他津贴补贴标准;没有扩大津贴补贴发放范围;没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴、奖金和福利;从未发放过有价证券和实物。

(二)其它情况。经过自查我局不存在违规设立“小金库”的行为,津贴补贴项目归并及各职级标准执行情况,在职人员和退休人员的津补贴通过财政拨款所得,按规定程序实行工资以银行卡方式发放到职工个人,其中的依法代扣项目为住房公积金、个人所得税和医疗保险金三项。

三、提高认识,确保长效

我局在规范津贴补贴工作上,始终认真贯彻落实中央、自治区、地区规范津贴补贴的各项政策,杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象,取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴。

通过此次规范津贴补贴自检自查工作,我局进一步深刻领会了严肃纪律确保机关工资制度改革顺利进行的.精神和要求。并在今后的工作中不断严肃财经纪律,巩固现有规范津贴补贴工作成果,确保津贴补贴规范长效有序,并将单位津贴补贴工作机制同单位党风廉政建设和局务公开工作有机结合起来,保证财务支出公开上墙,接受单位职工和社会各界的监督。为规范津贴补贴工作创造条件,确保规范工作继续顺利向前。

项目实施自查报告 篇6

根据我行治理商业贿赂《实施方案》和《关于转发银行业开展不正当交易行为自查自纠工作有关文件的通知》(渝银监办发[20xx]135号)精神,结合下半年案件防范重点工作的要求,我部进行了认真的自查、自纠和整改工作,现将有关情况报告如下。

一、认清形势,及时传达和认真贯彻有关文件精神

总行印发了《关于转发银行业开展不正当交易行为自查自纠工作有关文件的通知》(渝银监办发[20xx]135号)后,于7月份又转发了中国银监会《关于进一步加强案件风险防范工作的通知》,又于8月30日召开了案件专项治理工作会,x行长在会上传达了银监会关于案件专项治理的视频会议精神。我部为了将此项工作落到实处,迅速传达了有关文件和会议精神,从维护我行形象和保障全行安全运营的角度,进一步提高了部门员工对案件防范和治理商业贿赂工作的重要性、紧迫性的认识。通过传达和学习,我部认为:加强案件防范、治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署,是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容,也是当前我行深化改革、促进上市、确保发展的重要保障。只有把案件防范、治理商业贿赂同自己的本职工作紧密结合起来,提高合规意识,严格执行信贷管理的内控管理规定,才能有效遏制违法违规案件的发生,维护我行形象,全面提升我行内控和风险管理水平,促进我行引资上市和持续健康发展。

同时,为了明确治理商业贿赂工作的责任制,保障案件防范和治理商业贿赂工作的有序、有效,我部实行了“一把手”总负责制度,由总经理即信贷管理部的“一把手”全面负责,并落实了副总经理和总经理助理抓督促、自查和整改工作,把治理商业贿赂工作摆上了信贷管理部最重要的议事日程之一。

二、认真自查,按照方案要求扎实推进治贿工作

我部依据总行文件精神和部门工作实际,按照“严格政策、明确重点、标本兼治”的总体原则,对涉及授权、授信及内部控制的重点岗位进行了认真的自查自纠,为了避免走过场,我部还采取相互督促的方式进行了交叉检查,把治理商业贿赂工作寓于信贷管理的每一个环节之中。经过自查,我部在授权、授信管理方面能够严格执行有关规章制度,办理各项信贷业务符合制度规定,无利用职权进行吃、拿、卡、要等不正当交易行为发生。

三、着眼未来,努力构建防治商业贿赂的长效机制

为了遏制不正当交易行为,构建防止商业贿赂的长效机制,我部采取的措施主要是:

1、按照“横向平行制衡、纵向权限制约”的原则,建立了专业分工、集体决策的审贷制度。

2、完善了“审贷中心”、“贷后管理中心”及“综合业务部”各岗位的工作职责,建立科学化的信贷管理体系和岗位制衡的操作流程。

3、建立了a、b角制度,对部门内涉及授权、授信的各个岗位均实行了a、b角制度,既有利于提高工作效率,又有利于控制操作风险。

4、进一步清理和完善商业银行在授信调查、审查及审批各环节的操作规范和管理制度,规范授信业务贷前、贷中、贷后的操作和管理,切实防范授信工作中的操作风险。

5、签定了治理商业贿赂承诺书,利用组织和群众监督,共同抵制和纠正不正当交易行为,反对不正当竞争,共创公平透明的经营管理环境。

项目实施自查报告 篇7

根据xxx市农业局、财政局《关于开展农作物良种补贴项目检查整治的通知》要求,结合实际,我乡及时开展良种补贴项目专项自查工作,现将工作情况汇报如下:

一、加强领导,明确责任

农作物良种补贴工作是国家一项重要的扶农强农惠农政策,为切实做好我乡农作物良种补贴项目专项自查工作,乡党委、政府高度重视,精心组织,及时成立了以乡分管领导为组长,乡纪委书记为副组长,乡财政所、农业服务中心等部门负责人为成员的自查领导小组。

二、自查情况

(一)按照xxx印发的实施方案,加强政策宣传力度

我乡对良种补贴资金的安排使用遵循公平、公正、公开原则,实行“有种有补、没种不补、多种多补、谁种补谁”的分配办法。充分利用广播、发放宣传单、张贴公告等多种形式宣传良种补贴各项政策,使广大农民群众及时准确了解补贴标准、计算依据和补贴金额,明确玉米每亩补贴10元,水稻每亩补贴15元的补贴标准,提高农民群众种粮的积极性。

1、村委会组织申报、登记、公示、汇总、上报

以村民小组为基础,以土地承包户为单位申报,村民小组长组织村民根据实际种粮情况填写《良种推广补贴项目实施面积申报登记表》,农户签字后向村民委员会申报。村两委按照“公开、公平、公正”原则,在各村民小组中公示,公示时间不少于7天,确认无异议后,以村民小组为基础,由村委会统一收集汇总据实上报乡农业服务中心审核。

2、乡农业报务中心汇总上报、建立补贴台账

乡农业服务中心对各村上报种植面积和品种,依据各村各品种用种量实际情况对各村组农户上报后种植面积进行审核,经乡人民政府核定同意,据实汇总上报,同时做好补贴台账的归档工作,不存在漏报、错报、虚报、瞒报现象。

(三)对良种补贴资金实行专账管理

对良种补贴资金的管理,乡财政所设立良种补贴资金专账,实行专账管理,严格做到专款专用。

(四)农户补贴资金实行实名制管理

农户补贴资金全部通过信用社“一折通”发放发放到种粮农民手中,实行实名制管理,严格做到存入农户账户的`金额与补贴清册所列的金额一致,补贴标准与xxx有关文件标准相符。我乡20xx年实际完成农作物良种补贴面积8661.15亩,补贴资金90849.25元,补贴资金已全部发放到农户手中。

(五)强化监督检查

我乡加强对良种补贴资金的监督检查,严禁任何组织、任何个人以任何形式和理由,挪用、挤占和截留良种补贴资金。由于我乡良种补贴资金是通过信用社“一折通”发放发放到种粮农民手中,并强化了良种补贴项目公示,在制度和程序上严格要求,此次农作物良种补贴项目自查自纠未发现违规违纪问题。

三、存在问题:有些村材料归档还不够完善规范。

下一步,我们将继续完善规范各村材料归档工作,继续抓好良种补贴各项工作,确保良种补贴政策不走样、农民实惠不减少,促进粮食增产、农业增效和农民增收目标的实现。

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