违规报销差旅费检讨书
尊敬的领导:
您好!
我是贵公司的一名员工,写此检讨书是为了就我违规报销差旅费一事向您表达我深深的懊悔和诚挚的歉意。
我对此次错误行为的发生深感惭愧。作为一名员工,我一直以来都秉持着诚实守信的原则,但这次的事情实在让我无地自容。我清楚地知道,在报销差旅费方面存在着诸多规定和制度,而我却不顾这些规定,擅自报销了一笔与工作无关的费用,给公司带来了不必要的负担和损失。对此,我深感愧疚,后悔不已。
我认识到此次违规行为的影响和危害。即使一笔看似微不足道的费用,如果每个员工都随意报销,将会对公司的财务状况产生不良影响。公司的资源是有限的,我们每个员工都有责任去妥善利用和保护这些资源。我的错误行为严重侵犯了公司的财产权益,给公司的声誉带来了负面影响,我对此深感痛心。
我愿意承担责任并接受相应的处罚。我违规报销差旅费的行为是我个人的错误,与公司无关。我明白,纵使我再懊悔、再后悔,也无法去弥补此次错误给公司带来的损失和困扰。但我愿意承担相应的责任,接受公司对我所做出的纪律处分,并主动退回违规报销的费用。
我郑重向公司和领导承诺,我以此次违规报销差旅费的错误为教训,将更加严格遵守公司的各项规定和制度。我会加强自身的教育和学习,提高自己的业务能力和专业素养,以更高的标准要求自己。同时,我也会积极参与公司的道德教育活动,关爱集体利益,时刻保持对公司的忠诚和担当。
感谢您在工作中对我的关心和指导,也请您能够认真考虑我此次的检讨和悔过之意,给我一个改过自新的机会。我发自内心地向您表示最诚挚的谢意,并再次向公司的所有员工和领导诚挚地道歉。
请领导给予我一个承认错误、悔过自新的机会。
衷心感谢!
员工XXX
日期:
为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
1、员工出差乘坐交通工具标准务必严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。
2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊状况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。
1、员工出差期间,市内交通费按每人每一天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间,若遇特殊紧急状况,并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;原则上在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊状况,不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费,也不实行包干办法。
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。出差期间无住宿发票的,一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)能够平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊状况除外)。
4、员工外出开会,由会议主办单位统一安排住宿的,凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用,与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的,不予报销住宿费。
7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签批同意,否则不予报销。
1、按表1所规定的定额标准,以出差自然(日历)天数计算,计发员工出差期间的伙食补助,不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的,不再报销伙食补助费。
3、在出差期间,若有参与宴请客户的,则根据实际状况不再给予或减半给予伙食补助。
在VN项目建设期间,公司可租用民房作为临时生活办公用房,在此期间,可给予相关项目管理人员必须额度的生活补助费,具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定,并经总经理批准后执行。
1、员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2、因工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序批准后,到财务部门预借差旅费。
3、员工出差回到后,填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。
(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。
公司员工因公借款,务必办理借款申请单。会计根据资料填写齐全,完整的经审批人签批的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人务必在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清,后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
(二)加强差旅费核销管理。
1、员工出差回到后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
2、对违反规定用途和不贴合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据,财务部不予报销,并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询,如发现有虚假行为,公司将按情节轻重处罚。
(三)加强原始凭证的审核。
1、原始凭证应具备的资料:(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、理解凭证的单位名称;(6)、经济业务的资料;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票、收据务必贴合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证务必盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,务必有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,务必加盖单位公章,其中办理收款
业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求:
(1)、凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写务必相符。
(2)、购买实物的原始凭证,务必有手续完备的验收证明。需入库的物资,务必填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,务必交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
(3)、支付款项的原始凭证,务必有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
(4)、职工因公出差借款的借据,务必附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
(5)、凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者,应予退回或重新补正。
差旅费在长期盼摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
1、本办法经总经理批准,上报董事会备案后,于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属VN项目筹建部。
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想 ,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
(一)出差借款:出差人员凭审批后的按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(一)借款人按规定填写,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料 费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意 :根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的`应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1、出差申请:拟出差人员首先填写,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2、借支差旅费:出差人员将审批过的交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3、购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
1、移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
1、员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
1、购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
1、招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3、资料 费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意 资源共享。各部门在购买资料 前必须先填写,在报销前必须到行政部资料 管理人员处进行登记(资料 管理人员在资料 发票背面签字)。
(二)报销流程:
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料 费在报销前需办理资料 登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料 办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
1、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
2、签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3、付款流程:(1)由经办人整理发票等资料 并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
第二十条本制度解释权归公司财务部。
第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
违规报销差旅费检讨书
尊敬的公司领导、同事们:
大家好!我是公司财务部的XXX,我在此向大家深刻反省并郑重检讨一下自己违规报销差旅费的行为。我对我的错误深感愧疚和懊悔,对公司和同事们造成的不良影响深感抱歉,特此写下这篇检讨书,以示改过自新。
我要对我违规报销差旅费行为的原因进行梳理和反思。我在此次出差过程中,出于某种私欲和个人目的,恶意虚构了部分差旅行程并伪造了相关凭证,以谋取不当的报销利益。我意识到,这是对公司信任的极大背叛和对我的职业道德的极度漠视。
我认识到这种违规行为给公司带来的损失和影响。作为公司的一员,我应该始终以公司的利益为重,维护公司的利益和形象。而我此次的行为却严重违反了公司的公平公正原则,损害了公司财务的正常运转,严重影响了公司的声誉,并给同事们带来了迷惑和负面影响。我的行为不仅损害了公司的整体利益,更伤害了公司员工之间的团结和信任。
我要深刻反思自己的错误行为对个人和职业发展的影响。作为一名财务人员,我应该具备高度的职业操守和诚信意识,尽职尽责地履行好自己的职责。我却因为一时的私心和欲望,选择了错误的道路,背离了自己作为一名职业人应有的行为准则。这给我个人的声誉和职业发展都造成了严重的负面影响,我自己也会为此付出沉重的代价。
在此我郑重承诺,我将严格遵守公司的各项规章制度,恪守职业道德和职业操守。我会从内心的深处悔过自新,回归初心,时刻保持对公司的忠诚和敬业精神,发挥出应有的作用和能力。我会积极参加公司组织的各类培训和知识更新,提升自身的职业素养和能力水平,不断提高自己,并为公司的发展贡献一份力量。
我诚挚向公司领导和同事们致以最诚恳的歉意。我对我的错误行为深感羞愧和懊悔,在此向公司领导和同事们表示最真诚的道歉。我愿意承担由此带来的一切责任和后果,并将全力配合公司进行的相应调查和整改工作。
愿以此检讨书,为我的错误行为作一个明确的反面教材,希望提醒大家时刻保持职业操守和诚信意识的重要性。我会以此为教训,不断反省和改正自身的不足,努力成为一名合格的员工和有益于公司发展的人才。
再次向公司领导和同事们致以最深的歉意和诚挚的谢意!
财务部XXX 日期:年月日
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