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会计年度总结个人总结5篇

会计年度总结

格式:DOC上传日期:2023-11-04

会计年度总结个人总结5篇

2023-11-04 12:09:35

【#个人工作总结# #会计年度总结个人总结5篇#】编辑搜集的“会计年度总结个人总结”全套已经准备就绪请您查收,什么样的年终总结是你的领导或者老板所期望看到的呢?又到了回顾自己工作进展并撰写总结的时候了,年度总结有助于反思和总结工作中的问题和改进方向,为了方便日后的浏览请将此网页收藏到您的浏览器收藏夹中!

会计年度总结个人总结 篇1

经过一年的努力,我的会计工作也来到了年终总结的时刻。回顾过去的一年,我在工作中遇到了很多挑战和困难,但同时也获得了很多成就与收获。

首先,我认为选择一种高效的工作方式对会计的工作质量至关重要。在工作的过程中,我尝试使用了现代化的的会计软件和云储存系统来记录和管理公司的财务数据,有效地提高了工作效率并减少了错误的发生率。同时,我也注重了与部门同事以及其他公司部门之间的沟通,以保证所有资料的真实性和准确性,使公司的财务情况得到全面的掌握,从而为公司的经营提供了重要的参考意见。

其次,我还注重学习和提升自己的专业技能。通过参加相关会计资格考试和专业培训,我不断学习新知识和技能,并不断提高自己的能力和水平。因此,在公司财务管理和预算控制方面,我也能够很好地适应和应对各类问题,处理各类财务报表,尽可能策划好管理决策。同时,我也会不断学习财税政策法规的变化和更新,以确保公司的财务管理符合当地的相关法规和规定。

最后,我必须强调的一点是,做好会计工作需要始终保持良好的心态和态度。在常规财务工作给我带来良好的工作经验的同时,也面临了无数的挑战,这些挑战包括用户需求的不断变化、事务处理时的出错问题等等。但我坚信良好的心态是解决问题的关键。锻炼自我掌控力,在处理问题时显现出灵活性,从而能够尽可能多地找到解决问题的办法。在处理事务时,我会为自己定下时间表,保证按照时间完成每件事情,并对自己的工作质量负责,对各个事项进行紧密协调,以确保公司的财务管理能够顺利运作。

总之,通过这一年的工作,我对自己的能力和工作经验有了更深刻的认识。我将坚持不懈地努力提高自己的专业能力和管理技能,为公司的经济发展做出更多的贡献。

会计年度总结个人总结 篇2

会计年度绩效考核表个人工作总结

一、工作内容及完成情况

在过去的一年里,我作为公司会计部门的一名成员,承担了许多重要的工作任务,并全力以赴地完成了各项职责。

首先,我负责了公司的日常账务处理及凭证录入工作。我按时准确地录入了各项业务的相关凭证,并及时与其他部门进行了沟通和协调,确保了账务的准确性和完整性。同时,我也对公司的账簿进行了及时的调整和汇总,确保了财务报表的准确性和及时性。

其次,我积极参与了公司的财务预算和成本控制工作。我通过分析和核对财务数据,及时发现了一些预算超支和成本异常的情况,并及时向上级报告,提出了合理的控制措施。在我的带领下,公司成功地控制了成本,并实现了预算的合理分配和利用。

另外,我还参与了公司的财务审计工作。在审计过程中,我认真负责地按照既定程序进行了相关数据的核对和检查,并及时整理和提交了审计报告。通过我的努力,公司成功地完成了年度审计,得到了审计部门的高度认可和表扬。

二、工作中的优点与不足

在工作中,我有以下几点突出的优点:

1.责任心强:我深知作为会计人员,工作的准确性和及时性对公司的发展至关重要。因此,我始终保持着高度的责任心,确保自己的工作尽职尽责。

2.团队合作:我与同事之间建立了良好的合作关系,并积极参与团队合作。在工作中,我愿意主动帮助他人解决问题,共享经验并提供帮助,使整个团队的工作效率得到了极大提升。

然而,在工作中我也存在一些不足之处:

1.时间管理:由于工作任务较多,我在时间管理方面存在一些欠缺。有时候会由于琐碎的工作而忽略了一些紧急且重要的任务。对此,我需要进一步提高自己的时间管理能力,合理安排工作时间,提高工作效率。

2.专业知识:会计工作是一个需要不断学习和更新的领域。虽然我在工作中能够胜任大部分的任务,但还有一些新技术和法规我还未掌握。因此,我需要继续提高自己的专业知识,不断学习和进步。

三、改进措施

为了提高自己的工作绩效,在新的一年里,我制定了以下改进措施:

1.加强学习:我会积极参加各类培训和学习活动,提高自己的专业知识和技能水平。通过学习,我将更好地了解会计的最新发展动态,并能够应用到实际工作中。

2.优化时间管理:我会制定详细的工作计划,并严格按照计划进行工作。同时,我也会合理利用碎片时间,提高工作效率,确保能够完成任务。

3.加强沟通与协作:我将进一步提高与其他部门的沟通能力,并积极参与团队合作。通过和他人的良好合作,我相信我们能够更好地完成各项工作任务。

四、总结与展望

在过去的一年里,我本人在公司会计部门的工作有了一定的成绩和进步。通过我的努力和团队合作,我能够准确处理各项账务、保证财务的准确性,参与财务预算和成本控制工作,并顺利完成了财务审计。在新的一年里,我将继续加强自己的学习和专业知识的提升,优化时间管理,加强与他人的沟通与协作,为公司的发展做出更大的贡献。我相信,经过我的不断努力和进步,我能够在会计年度绩效考核中取得更好的成绩。

会计年度总结个人总结 篇3

1、根据人民币银行结算帐户管理办法的要求,我社加强了结算帐户管理、大额现金管理及人民币管理,防范金融风险,我社根据联社的统一部署,对大额现金管理和人民币银行帐户管理情况进行检查,对帐户资料不全的补办有关结算手续,严肃了信用社结算纪律,开展了“反假人民币”活动,增强了一线员工防假、反假的能力,提高了现金管理水平,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。在现金管理方面建立审批制度、查漏补缺,确保合规合法。

2、加强财务管理,做好增收节支工作。加强费用管理,勤俭节约。我社认真测算财务收支计划,合理制定经营目标,年初,本着“效益优先”的指导思想,在结合我社上年度财务收支的基础上,反复进行测算,合理设定各项财务指标,明确了经营方向和责任目标。深化财务管理,规范财务行为,最大限度增收节支,根据上年财务开支双重管理的经验,结合今年的实际情况,深化“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财”的'财务管理办法,将今年的各项财务指标细化到月,逐月控制,为今年利润计划的顺利实现奠定基础。

会计年度总结个人总结 篇4

光阴如梭,20xx年第一季度的工作转瞬又将成为历史,今日站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要职责领导,我负有不可推卸的职责。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自我的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下头本人查找问题如下:

其一、年初至今,财务部整个条线人员一向没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇,未给自我加压,没有真正进入主角;

其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与职责。仅有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

会计年度总结个人总结 篇5

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面总结一下一年来的工作:

一、我本着爱岗敬业、客观公正,热情服务的工作原则,在本职岗位主要做出以下工作:

关于应收款这一块

1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用,是否有超期,若客户没有信用额度的情况下,注明其担保次数,上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货,反之,直接签名,确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性,同时也能对业务员的销售行为起到监管作用,尽量使之相关销售都成为有效销售。

2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看CRM调拨单查询列表,关注各办事处库存量、应收款以及可发货数,若比例严重不协调的话,则会采取相应控制措施。例如:若没有应收款收回的话,那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压,让应收款的流动性能够充分体现出来,从而更好保持公司流动资金的运转。

3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导,同时也会将信息传递给各外办经理,对于不合理的超期应收款,让其督促业务员加快收款步伐,确保回款的迅速性。

4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别,其罚款比率为2%和5%(回收后返还),此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

5)季度提成,奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6)每月不定期的对U8财务软件里面的销售发票列表,发货单列表,销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性,以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7)对于各客户的的经销协议进行归档整理,日后对业务员进行考核时备用。

关于应付这一块

1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对,如发现异常的地方,会及时与采购部门相关经办人员进行沟通,以确保货款的准确无误,尽量不多付给供应商一分钱。

2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额,在U8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额,把控付款金额的准确无误性,严格贯彻“不能多付,只能少付”的原则。

3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表,以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督,并跟进让其改正。

4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容,随着工作的不断深入,在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议,不断充实自己,提高自己的业务能力,与同事们建立良好的人际关系,为联视更好的服务。

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