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对于财务部门的工作而言履行好出纳人员的职责是十分重要的,因此在我入职不久便通过自身的努力适应了在财务部门的出纳工作,而且试用期间的经验积累对于出纳工作中的转正而言自然是不可或缺的,无论是账目的管理还是业务的监督都能够通过出纳工作的完成做得很好,因此我在总结以往完成的出纳工作以后应当继续遵从部门领导的指示才行。
资金核算方面能够按照财务部门的相关规定进行严格的收付款项办理,考虑到出纳工作需要接触现金收付办理的缘故自然要履行好相应的职责,毕竟若是这类工作无法办理好很容易导致财务部门的声誉受到影响,除此之外对于银行业务的结算也要严格执行以便于熟悉出纳工作的流程,在缺乏经验的情况下自然需要对部门各项规定有着详细的了解才不会轻易出现差错,因此我在部门领导的安排的银行结算工作中能够对支票的使用进行相应的规范,尤其是空白支票的签发以及无效支票的销毁要进行严格的控制才行,对我而言只有能够熟练地处理这类繁琐的资金核算工作才能够为后续的职业发展积累经验。
账目的登记以及管理方面则是通过自身的努力确保数据的准确与资金的安全,为了做到日清月结导致我在收付款凭证的办理方面能够按照相应的流程进行结算,银行存款的记账以及现金使用的登记也能够准确地结算出余额。证券与现金的保管则较好地听从领导的安排从而确保其安全性,对于每笔账目都能够进行严格的审计以免因为自身的疏忽导致出现记账不准确的问题,收入凭证的复核则是秉承对部门出纳工作负责的态度从而获得了同事们的认可。
出纳转正工作总结
时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必须迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书xxx底实在是太弱了,笔画不连,就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里,我在公司*总和*会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:
一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的`工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
为了更好地理解现金出纳转正的含义,我们需要先了解现金出纳的工作职责。现金出纳是一种非常重要的职位,他们负责处理和管理公司的现金及支票收入和支出,确保交易的准确性,减少损失,并保持记录完整和及时更新。
作为现金出纳,需要拥有良好的数学和计算能力、沟通技巧、逻辑思考能力、可靠性和责任感。同时也需要具备严谨的工作态度,遵循公司的管理规定和政策,并保持高水平的工作效率。
在转正之前,新员工需要通过一段时间的试用期来证明他们的能力和适应性。在这段时间里,他们需要展示自己严谨的工作态度、高效的工作能力、良好的沟通与协作能力、负责任的态度等等。当公司认为他们已经满足公司的要求时,便可向他们发放正式的聘用合同。
现金出纳职位对客户信任是非常重要的,而且这种信任是需要逐步建立的。在处理现金和支票等时,需要始终保持专注和严谨,确保交易的准确性和即时性。同时还要注意安全问题,确保现金和支票的安全,遵循公司的制度和规定。
从试用期到转正,现金出纳员工需要承担更多的责任和义务。他们将成为公司运营的重要一环,管理和保护公司现金的资产。此时,他们必须更加注重细节和准确性,并保持卓越的沟通与协作能力,与其他部门密切合作,为公司的长远发展和成功做出贡献。
总之,现金出纳转正是一种权利和责任的转换,意味着新员工已经很好地证明了自己可靠和具有应有的能力,可以为公司做出更多的贡献。这不仅是一个荣誉,也是一种责任和挑战。通过努力工作,现金出纳转正员工可以在公司中享受更高的地位和更多的机会,也可以在未来的职业生涯中获得更多的成功。
参加公司已经三个多月了,在公司和财务处领导及同事的协助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些根底学问和根本操作,经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论学问的相识,更使我感受到了实践的重要性和自身的缺乏。所以,要想完成好以后的工作必
需从此时此刻起先刻苦实践,虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。
一、实习主要内容
1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2、负责各银行现金支票、转账支票的购置、保管以及支票的`签发。
3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4、登记银行日记手工账,并刚好与银行对账
二、失
回忆三个月的出纳工作,让我感觉到了我的许多缺乏之处,将实践想的过于简洁,所以操作过程中显得有些眼高手低,产生了很多不必要的麻烦,总结如下:
1、开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我正楷书法的功底实在是太弱了,最终把支票内容写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影现象都会被银行退票,从而耽搁工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数遗忘改写。
3、登记银行日记手工账,不能刚好与银行对账。
三、得
1、严格遵照财务制度的要求,办理银行收付款业务,以及支票的填写、签发,相识到了财务工作的严格性、标准性。
2、学习并操作用友会计软件系统,将书本与实践有效的结合起来。
3、依据记账凭证登记明细账,并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处,刚好完成领导交给的其他任务。
四、对公司的相识
对于公司大家有目共睹自,从接手以来,在管理方面实行了人性化的管理理念,即“人为本,德治企,共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理方法,提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施,加强了同事与同事之间,员工与公司之间的和谐,也让我深深的感受到了公司对员工的关心。
要作为一个合格的出纳必需具备以下的根本要求:
1、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。
2、出纳人员要遵守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的平安意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。
4、很好的沟通实力。
而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中,我将努力提高业务水平,克制缺乏,朝着以下几个方向努力:
1、在以后的工作中不断学习业务学问,通过多看、多学、多练
来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的实力,并在工作过程中克制急躁心情,以踊跃、热忱、细致的看法谨慎对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和相识,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值和目标。
在此,我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
xxxx年x月x日,我有幸来到北京朗迈控制系统工程有限公司工作。在这样一个优越舒适而又和谐的环境中,不觉两个月已经过去了。在这两个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、同事们团结奋发的干劲,这对我来说,是受益匪浅的,同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。
在思想上,在公司领导和同事的帮助下,我认真了解了公司的发展概况及组织构架,学习了公司日常流程及公司各项规章制度,熟悉了出纳岗位的业务流程。同时,也从多方面努力摸索工作的方式、方法,积极锻炼自己的工作能力,力求尽快完成自身角色的转变,以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
两个多月来,在领导的指导下,我基本上保证了及时完成领导安排的各项工作,完成日常转帐报销业务。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情。
在这段时间里,我虽然做了一些工作,但也知道仍然存在不少问题,初到公司,对各项工作了解的不够深刻透彻,业务水平还有待提高,工作上还有很多需要学习的地方。所以在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,以更大的热情投入到工作中去。首先,加强学习,主动学习。身处当今知识经济时代,必须时刻学习方能不落伍,所以我将把加强学习,提高思想素质和业务工作水平,树立良好的职业道德,作为一项日常重要工作来抓,以严肃的态度,饱满的热情,严格的纪律,全身心地投入学习,为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次,提高工作能力,勇于创新。虽然出纳的工作琐碎、繁杂,但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力,以积极的心态面对每天的工作任务。同时,我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力,不断在工作中学习、进取、完善自己,以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结,我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在今后工作中我将努力奋斗,克服自己的缺点,弥补不足,同时感谢领导对我工作的'肯定和认可,我会更加用心的对待我的工作,争取在今后的工作中做的更好!
出纳转正申请总结在过去的一年里,我一直担任着公司的出纳职务。我非常认真地履行我的职责,不仅仅在财务方面表现出色,而且在团队合作和沟通方面也取得了显著的进展。现在,我想转正,成为这个团队中的一员,并为公司的发展做出更大的贡献。在此,我将总结过去一年的工作表现,并阐述为什么我认为我应该被转正。首先,我在财务管理方面表现出色。作为出纳,我负责购买和支付公司所需的物品和服务,并确保所有收支记录准确无误。我始终保持高度的专业精神,每次领取款项或支付账单时都进行详细核对,确保资金的安全性和准确性。在过去的一年里,没有发生任何关于财务管理的错误或争议,这为公司的财务安全提供了保障。同时,我还积极参与了财务数据的整理和分析,为公司的经营决策提供了参考依据。其次,我在团队合作方面展现出了良好的能力。作为一名出纳,我不仅仅是独立地完成自己的工作,而且要与所有部门的同事保持良好的沟通和合作。在过去的一年里,我积极与采购部门、销售部门和财务部门等其他部门合作,及时传达资金需求和支付情况,确保公司各项业务的正常进行。同时,我也非常乐意和同事分享我的经验和技巧,帮助他们更好地理解财务管理并提高效率。此外,我还积极参与公司的培训和学习。在过去的一年里,我参加了多个财务管理相关的培训课程,不断提升自己的专业知识和技能。这些培训让我更加了解财务管理的最新趋势和方法,并能够更好地应对公司在财务方面的挑战。我也不断学习相关的法律法规,以确保公司的财务运作符合法律要求。最后,我非常热爱我的工作,并对公司的未来充满信心。在过去一年里,我积极参与公司的活动和会议,与同事们共同讨论和制定了许多解决方案,为公司的未来发展做出了贡献。我相信我的专业能力和团队精神可以继续为公司的成功做出贡献,并为未来的挑战做好准备。综上所述,我相信我在过去的一年里展示出了出色的工作表现和良好的专业素养。我在财务管理方面取得了显著的成绩,并在团队合作和沟通方面表现出了出色的能力。我热爱我的工作,对公司的未来充满信心。因此,我请求公司能够将我转正,我将继续为公司的成功做出更大的贡献。谢谢您对我的关注和支持。
参加后转眼两个月过去了,作为一个刚参加的新员工,总结20xx年上半年的以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在中的不足,从而也让我学到了很多,使我在方面有了很大的提升,对作出如下总结。已经完成的:
我的主要主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳以来,完成了xxx公司农商行的一般户开设、xxx公司的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
一、与教训
通过这两个月实习期的,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际中各种要素是变化的,凭证、的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
下一步的计划:
在以后的中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职的同时,完成领导交办的其他,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
二、
努力学习,增强业务知识,提高能力,适应建设现代化管理要求运用用友财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。
出纳实习转正工作总结
一、实习经历回顾
本次实习工作我被分派到公司财务部门担任出纳的职位。在整个实习期间,我认真学习、不断进步,并获得了同事和领导们的认可。通过这次实习,我积累了丰富的实践经验,更加深入地了解了出纳工作的流程和技巧。
二、工作内容及成果
1. 现金管理:我负责管理公司现金流,包括收款、付款、报账等。通过与其他部门的合作,我准确地记录并处理了公司的现金事务,确保了资金的安全和正确使用。
2. 财务报表和账目管理:我认真负责地填写和记录了公司的日常账目,并准确编制了财务报表,为公司的经营决策提供了重要的参考依据。
3. 内部审计与风险控制:我积极参与公司内部审计工作,及时发现并报告了潜在的财务风险,并提出合理的改进措施,帮助公司加强了内部控制管理。
4. 团队合作:我与部门同事紧密合作,互相协助,共同解决问题。在工作中,我们积极交流,相互学习,提高了工作效率和协作能力。
三、工作中的亮点和创新
1. 提高工作效率:我在实习期间积极学习和掌握了财务软件的使用技巧,并通过合理的时间安排和工作方式,提高了自己的工作效率,确保了工作任务的按时完成。
2. 创新工作思路:在实习期间,我充分利用财务数据分析工具,对公司的财务数据进行深入研究,并提出了一些建设性的意见和建议,帮助公司更好地利用财务数据指导经营决策。
3. 规范工作流程:我在财务工作中注重细节和条理性,并规范了一系列的工作流程,确保了公司财务工作的准确性和高效性。
四、收获与感悟
通过这次实习,我深刻理解到了实践经验对于个人职业发展的重要性。在实习期间,我不仅学到了很多专业知识和技能,还培养了团队合作和解决问题的能力。在与同事和领导的交流中,我更加清晰地认识到自己的优点和不足,进而更好地改正和提升自己。同时,我也意识到财务工作需要极高的责任心和保密意识,这是我在实习期间不断加强的一项能力。
五、未来的发展计划
在未来的发展中,我将进一步提升自己的专业能力和综合素质。首先,我会继续学习和掌握相关财务知识,不断提高自己的专业水平。同时,我也会加强对管理和决策层面的理解,努力提升自己的商业分析能力。另外,我还希望通过参加相关培训和认证考试,不断完善自己的职业技能,并开拓更广阔的职业发展机会。
总之,这次实习经历让我受益匪浅,我收获了宝贵的经验与教训。我将以此为契机,继续不断提升自己,在未来的工作中成为一名优秀的出纳,不断为公司的发展做出贡献。
1、产品到货后与接货员确认到货数量,并查看到货产品的质量,系统导出入库单,系统入库后打印采购申请确认单,签字后找采购申请人确认签字。一式两份,采购申请人一份,行政主管一份。
2、批零出库单审核,提交,打印,申请人签字后,依照出库单为其领货。
3、京东外仓订单结存,每批次只能结存50条记录,检查修改出库仓库为京东云仓。
4、销售错误单据,取消订单的单据的红冲,删除,结存。
1、检查拣货员拣的货是否正确,正确的拿走销售明细单的前两联,用来做系统发货,错误的告诉拣货员重新捡货,并把错误明细登记在拣错货登记表上,月底根据拣错货登计表汇总统计。
2、验货后,根据销售明细单在系统里点发货,各店铺的销售明细单分类,整理好,次日统一交给财务。
1、临时借用(包括产品检测,拍照,学习等)在产品借用登记表上登记好后,给借用人拿产品,产品发出或者还回时叮嘱借用人签字确认归还,还要定时检查是否有未归还的产品。
2、长时间借用(包括产品测试,外借等)要打印样品借用表,并填写相关信息,然后给借用人拿样品,归还时,补充完善样品借用表的归还信息,双方签字确认,检查归还产品的完好程度。
2、巡查库房的安全情况,用电情况,门窗是否关闭上锁,消防设施是否完好,是否存在安全隐患等
3、检查货物安全,码放是否合理,产品是否有损坏,是否有过期,是否有积压等,以及组织大家进行方瓶烟油的加工等。
4、监督库房里小推车,地牛等的借用归还情况,并要求借用人填写借用登记表,归还时要求接货员检查小推车,地牛的完好程度。
5、其他临时事件的处理,例如配合财务,销售,采购及外贸、渠道解决一些问题等。
6、发现任何异常情况及时上报上级领导。
1、监督配合售后员售后产品的返厂,售后产品整理统计好返厂发走后,根据售后员提供的返修件明细表在系统里制作打印返厂产品的其他出库单(返修出库单),一式三联,财务,采购,库房各执一份。同样,返修件修好返回时,配合接货员清点返修件数量并分类,与采购给的返回明细表核对无误后系统里制作打印其他入库单(返修入库单)也是一式三份,财务,采购,库房各执一份。
2、售后员翻新产品的统计、登记,确认数量后在系统里制作调拨单(翻新入库)
3、售后员回收退货可卖的产品后,检查回收产品的质量,数量,上架后在系统里制作调拨单(退货回收可卖)
1、每日主产品的清点,每天5点半处理完所有订单后,开始清点主产品,并与系统库存核对,对不上的找出错误原因并解决。
2、月底大盘,组织所有伙伴一起清点所有产品、配件及耗材,并在系统里进行盘点,完成后出一份报损单和报溢单,经财务审核后进行打印。
3、统计一个月的耗材领用明细并汇总,与耗材的库存表一起发至财务邮箱。
5、各种统计表的汇总,上报。
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