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内审培训通知(精华16篇)
各公办中小学、公办幼儿园、市少年宫、教师发展中心:
为了做好财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的贯彻实施工作,进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,区财政局定于 xx年5月26日(星期四)下午3:00在区行政服务中心五楼会议室举办区级行政事业单位内部控制规范培训班,培训对象为各单位分管财务负责人和主办会计,请相关人员安排好工作准时参加。
xx区教育局计财科
xx年5月23日
为了使新员工能更快、更清楚地了解公司的概况、规章制度和企业文化。增强新员工的自信心和工作意识,使其尽快投入到工作和融入企业文化。
为此,行政人事部定于20xx年11月18日下午(星期二)举办新入职员工培训,具体安排如下:
14:10-14:20 宣读欢迎词
14:20-15:00 破冰游戏
15:00-16:00 公司概况简介
16:00-16:05 休息
16:05-16:30 公司制度学习(行政方面)
16:30-17:00 与丽景共成长(沟通无限小游戏)
请新员工所在部门提前做好工作安排,以保证新员工能及时参加培训。参加培训学员自备笔记薄、笔及《员工手册》,并准时出席,如因工作关系确实不能参加者,请以书面形式经部门负责人批准后,向行政人事部请假方可。
附:《新员工培训人员名单》
各设区市、省直管县(市)财政局,省直有关部门:
为进一步推动我省行政事业单位内部控制规范建设,省财政厅决定举办行政事业单位内部控制建设培训班,现将有关事项通知如下:
一、培训内容
(一)邀请财政部会计司领导和全国内控专家作内控建设讲解,重点介绍全国示范单位实施内控成功案例及主要经验,如何有效制定内控等;
(二)对我省内控工作开展比较好的省、市、县各选1家,重点介绍做法与经验并现场示范设计流程;
(三)各设区市财政局、省直部门交流内控开展情况,共同探讨工作开展中出现的问题、建议与对策;
(四)专家对我省实施内控情况进行点评、指导;
(五)厅领导对全省实施行政事业单位内控建设进行再部署、再动员。
二、培训人员
各设区市财政局主管局长、会计科(处)长及主管人员2人,省直管县财政局主管局长、会计机构负责人2人,省直有关部门财务处负责人1人(名单附后)。
三、培训时间
201x年8月20日至22日,19日报到。
四、培训地点
北戴河金海园财政干部培训中心,地址:秦皇岛市北戴河区。
五、其他事项
(一)请各设区市财政局、省直有关部门认真准备汇报材料,并准备10份;3个单位的典型发言材料准备100份。
(二)请于8月13前将填好的参加研讨人员报名回执(见附件)报财政厅会计处。
(三)联系人及电话:
1、会计处:杨伟杰 电话:
传真电话:
邮箱:
2、金海园培训中心:王爱珍 电话
手机:
附件:1.省直有关单位名单
2.报名回执
为了使新员工能更快、更清楚地了解公司的概况、规章制度和...
查看详情>>内审培训通知实用
通过内容培训,增强新员工的自信心和工作意识,使其尽快投入到工作。下面是语文迷网整理的培训通知,一起来看看吧。
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的`审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。总结如下:
一、建立制度,有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
二、内审计划,紧扣目标
为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点,力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入,注重跟踪
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。
“十年磨一剑”,时间过的真快,我离开学校已经二十年了,青丝已换白发。虽然离开学校很久了,但是梦里还是经常做到上高中时的情形:被弄不懂的数学题,急的满头大汗;追不上好同学时焦急懊恼的落魄;高考分数下来时潸然泪下……大学一直是我难以割舍的东西,尤其能上梦寐以求的名校,是我一生的追求……
三月,正是江南好风景。我踏着春天的脚步,如愿来到闻名全球的大学进行为期五天的审计素质提升培训学习。刚到那天的下午,我早早来到浙大西溪校区,学校到处都是香樟树。我向满眼婆婆娑娑的香樟树望去,只见,一串串锥形的黄绿色的花,悬挂在嫩绿的枝丫上,摇摇曳曳,飘飘...
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